你好,8月先計(jì)入借預(yù)付賬款,貸銀行存款。

老師,8月份支付的貨款,9月份才拿到發(fā)票,用私賬付的款,沒有銀行回單,8月份的賬要怎么入賬才能降低利潤呢?
老師你好,我們公司3月份通過銀行付款購買電腦,但是當(dāng)時(shí)沒入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開始計(jì)提呢?
老師,您好,7月洗滌費(fèi),8月才得發(fā)票,9月份支付,應(yīng)該怎么做賬呢,發(fā)票應(yīng)該放入哪一個(gè)月入賬呀
老師,6月份支付報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月未取得發(fā)票,入賬時(shí)做的:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款8月份才取得發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,購入電腦8月份開的發(fā)票,9月份付的款,我想問下8月9月分別怎么做分錄,計(jì)提折舊從幾月開始
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒開回來,就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
收不回來的房租押金 要怎么處理賬務(wù) 無票 會(huì)計(jì)分錄 及需要交稅稅務(wù)處理
員工用國補(bǔ)給公司買了一臺(tái)電腦,但是發(fā)票開的個(gè)人的,那現(xiàn)在他要報(bào)銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤過大怎么合理降低
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他們帶客戶來我們醫(yī)館,然后我們返 45 個(gè)點(diǎn),總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團(tuán)隊(duì)說欠款那部分直接在傭金中抵扣,請問要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶,從注冊起就沒有招聘人,也沒有核定個(gè)稅稅種(是代扣代繳的,不是經(jīng)營所得),需要申報(bào)嗎?(不懂的請不要回復(fù),浪費(fèi)時(shí)間)
老師你好這個(gè)例題3 ÷10是什么意思
新企業(yè)所得稅申報(bào)表有哪些內(nèi)容


老師,屬于24年的支出不是直接計(jì)入費(fèi)用嗎?在匯算清繳前取得發(fā)票
你好,你電腦實(shí)際是什么時(shí)候取得的。
這個(gè)問題的關(guān)鍵在于電腦什么時(shí)候取得,不是在于發(fā)票或者付款。
2024.8月份取得,開票晚,怎么入賬
你好,你可以先暫估,然后拿到發(fā)票沖減暫估,再按發(fā)票入賬。
如果2025.3取得發(fā)票金額=暫估金額,直接把發(fā)票附在2024.8月暫估金額后面嗎?
你好,可以的,操作沒問題。
暫估金額憑證后面嗎?
你好,是的。就貼進(jìn)去就可以了。
老師,購買6500電腦計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用?
你好,建議入固定資產(chǎn)了。
金額多大可以一次性計(jì)入費(fèi)用
你好,是500萬以內(nèi)一次稅前扣除。