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老師,8月份支付的貨款,9月份才拿到發(fā)票,用私賬付的款,沒有銀行回單,8月份的賬要怎么入賬才能降低利潤呢?

2020-09-13 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 11:41

你好 8月暫估成本就可以了。

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快賬用戶5280 追問 2020-09-13 11:46

好的,8月份的貨款發(fā)票,私賬付的款,可以沖減法人的借款吧?借:庫存商品,貸:其他應(yīng)收款,是這樣做分錄嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 11:47

你好 是的 是這樣做分錄。

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快賬用戶5280 追問 2020-09-13 11:50

好的,那9月份的發(fā)票就放到下個月再入賬吧,小規(guī)模按季度報稅的,先不做賬務(wù)處理可以的吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 11:54

你好 是的 9月份入賬是可以的。

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快賬用戶5280 追問 2020-09-13 11:55

那入庫的商品是全部一次性結(jié)轉(zhuǎn)到成本嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 11:58

你好 如果一次銷售了,就一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶5280 追問 2020-09-13 11:58

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-13 12:00

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 8月暫估成本就可以了。
2020-09-13
不可以,會計處理應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)在實際收到發(fā)票的月份進(jìn)行入賬。所以這張發(fā)票應(yīng)該在8月份入賬。
2024-10-17
你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??
2021-09-24
你好,這樣是可以的。
2021-09-24
你好; 收到發(fā)票 了? ?你這個把發(fā)票原件附你 8月里面去 。? ?9月和10月用發(fā)票復(fù)印件即可。 不單獨處理分錄了? ?10月計提費用即可?
2021-11-16
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