同學你好 這個直接附在之前的分攤分錄后面
老師,您好; 我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師,我們10月份付10-12月房租6萬元,物業(yè)費6%稅率,租賃費5%,11月才收到發(fā)票,我10月份付的時候全放預付賬款里,攤銷和收到進項發(fā)票時都去沖銷這個預付賬款,但由于稅率不一樣,10月份攤銷時這個金額怎么確定?。?/p>
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
老師,請教個問題,有一筆9月9月兩個月的物業(yè)費,8月份預付科目:借 預付賬款 貸 銀行存款 8-9月份費用攤銷進去 借管理費用 貸預付賬款 10月收到發(fā)票的時候都不用計啥科目了呀, 這個怎么做分錄呀
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數據呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預付工程款時需要預交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數嗎,再就是我們有員工宿舍,產生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
那金額對不上,因為發(fā)票是三個月的租金金額
那你收到發(fā)票之前的攤銷紅沖了 然后按照發(fā)票重新做
老師,但是之前分攤的沒錯,都是當月的費用
同學你好 那你直接發(fā)票附在后面就行