你好,付款的時(shí)候掛預(yù)付,收到發(fā)票的時(shí)候,再分?jǐn)傎M(fèi)用
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
預(yù)付賬款-租賃費(fèi)。 付款的時(shí)候,沒收到專票 收到專票的時(shí)候,如何入賬 怎么把進(jìn)項(xiàng)稅額,調(diào)出來(lái)? 預(yù)付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 收到票的時(shí)候,又不能入費(fèi)用,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,啥時(shí)候,做進(jìn)科目呢 月末,有個(gè)預(yù)付賬款的攤銷: 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-租賃費(fèi)
請(qǐng)問老師,8月份公司付了一筆廣告費(fèi),借方記預(yù)付賬款貸方銀行存款,9月份回的發(fā)票,怎么做分錄
老師,您好; 我想問下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔猓?jì)入管理費(fèi)用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯(cuò)了
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄做了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-各門店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
10月份開的發(fā)票,攤銷到10月?
8月9月兩個(gè)月的物業(yè)費(fèi),8月份付款,10月份開票,在8月9月 兩個(gè)月的時(shí)候,是不是借方管理費(fèi)用,貸方累計(jì)攤銷
你好,10月份收到發(fā)票的時(shí)候,可以再分?jǐn)偅绻皇莾蓚€(gè)月的物業(yè)費(fèi),在收到發(fā)票的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,累計(jì)攤銷是用于無(wú)形資產(chǎn)攤銷的科目,長(zhǎng)期待攤是用于一年以上的費(fèi)用攤銷