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我們單位之前是小規(guī)模納稅人,取得如圖發(fā)票的時候,我是借管理費(fèi)用。金額是5425.16元。這發(fā)票是23年2月的。9月公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,如圖的發(fā)票我能進(jìn)項抵扣嗎?做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,貸管理費(fèi)用。這樣可以嗎?謝謝老師

我們單位之前是小規(guī)模納稅人,取得如圖發(fā)票的時候,我是借管理費(fèi)用。金額是5425.16元。這發(fā)票是23年2月的。9月公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,如圖的發(fā)票我能進(jìn)項抵扣嗎?做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,貸管理費(fèi)用。這樣可以嗎?謝謝老師
2023-09-23 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-23 18:28

你好,不可以哦,因為不是發(fā)生在一般納稅人期間

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快賬用戶4549 追問 2023-09-23 18:33

謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-09-23 19:00

不客氣,祝你一切順利

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你好,不可以哦,因為不是發(fā)生在一般納稅人期間
2023-09-23
你好 小規(guī)模是可以的 不過一般是 購買金稅盤和維護(hù)費(fèi), 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)或貸營業(yè)外收入。
2021-06-19
福利費(fèi)的進(jìn)項稅額不能抵扣,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費(fèi)用 —— 福利費(fèi) 467.32 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 —— 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 467.32
2024-10-09
您好同學(xué),9月做賬就可以,如果進(jìn)項稅額沒有抵扣的話,先把進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,等實際抵扣進(jìn)項稅額的時候再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。
2020-11-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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