你好,不可以哦,因為不是發(fā)生在一般納稅人期間
老師我們是一般納稅人,7月購買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進(jìn)項稅額,那么我8月的時候,是不是該做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
2月做了一筆分錄,取得的票是專票,當(dāng)時沒有抵扣,借:管理費(fèi)用1700,貸:現(xiàn)金1700。 7月的時候?qū)F边M(jìn)行抵扣,做了一筆和前面一樣的分錄紅字沖掉了之前的分錄,又做了一筆借:管理費(fèi)用1504.42,進(jìn)項稅額195.58,貸:現(xiàn)金1700。 我想問下,附件都在2月份做賬了,7月做沖減費(fèi)用的這筆憑證,以什么作為附件呢?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項的發(fā)票 如果開了進(jìn)項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項放在待抵扣進(jìn)項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項
老師,請問我們有一項工程在小規(guī)模納稅人時候開具了合同金額的發(fā)票,比如我們是2月升的一般納稅人,1月開的票,3月完的工,我們3月取得的有關(guān)這個項目的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
我們單位之前是小規(guī)模納稅人,取得如圖發(fā)票的時候,我是借管理費(fèi)用。金額是5425.16元。這發(fā)票是23年2月的。9月公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,如圖的發(fā)票我能進(jìn)項抵扣嗎?做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,貸管理費(fèi)用。這樣可以嗎?謝謝老師
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費(fèi)
謝謝老師。
不客氣,祝你一切順利