這種情況,整理的一科目余額表期初數(shù),能整理多少就整理多少,感覺(jué)怎么梳理也不清楚
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
你好,我接了個(gè)公司,以前沒(méi)有建賬,只有進(jìn)銷存,費(fèi)用流水,我從10月開(kāi)始建賬,把1~9月的做成期初余額,可現(xiàn)在期初余額不平。怎么辦?
老師好 接了爛賬期初余額不全 現(xiàn)在只有銀行存款余額 還有預(yù)收的學(xué)費(fèi)后剩余沒(méi)消的課時(shí)余額 我怎么建賬呢
老師好 培訓(xùn)學(xué)校班以前有多個(gè)校區(qū) 現(xiàn)在每個(gè)校區(qū)分立了 以前沒(méi)有建賬 現(xiàn)在分過(guò)來(lái)只有點(diǎn)銀行存款 還有收完學(xué)費(fèi)沒(méi)上的課 把現(xiàn)在作為起點(diǎn)建賬 這兩個(gè)期初余額 怎么樣才能試算平衡呢
老師好,剛接的內(nèi)賬,以前沒(méi)做賬,現(xiàn)在只有銀行存款和庫(kù)存商品的余額,怎么錄期初呢?其他負(fù)債也沒(méi)有
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開(kāi)出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開(kāi)支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
期初余額 試算都不平衡
只能盡量調(diào)整,要不就從都到尾把重新捋一遍
好多年以前的啦 沒(méi)有會(huì)計(jì) 沒(méi)有賬 沒(méi)法捋
那只能最大限度的整理,然后調(diào)整,這種也沒(méi)辦法