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老師好,公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬元存貨,其實(shí)這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存更省稅?

2023-09-21 09:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 09:19

你好,這種這么大金額的,只能是慢慢確認(rèn)收入交點(diǎn)稅,然后再清理一些

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同學(xué)你好,可以報(bào)廢處理,比較省稅。
2022-09-27
你好,這種這么大金額的,只能是慢慢確認(rèn)收入交點(diǎn)稅,然后再清理一些
2023-09-21
同學(xué),你好 報(bào)廢存貨
2022-08-30
您好, 可以報(bào)廢處理:將虛掛的存貨進(jìn)行報(bào)廢處理,在企業(yè)所得稅前扣除。屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的資產(chǎn)損失,準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除。 盤虧處理:通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目進(jìn)行盤虧處理,在增值稅上,若屬于非正常損失(因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失)不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理;若屬于正常經(jīng)營損失(如果保質(zhì)期到了沒有正常銷售)可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。在企業(yè)所得稅上,企業(yè)因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻膿p失在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除,同時(shí)還可以扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分。
2024-06-14
同學(xué)你好。如果是前期差錯(cuò)造成的就要調(diào)賬。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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