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老師 有兩張進項 是技術(shù)服務(wù)費 這個是我們的主營業(yè)務(wù)成本 但是這個月沒開票 這個主營業(yè)務(wù)成本怎么入賬 可以正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎

2023-09-19 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 14:35

沒有收入,不建議結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

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快賬用戶3470 追問 2023-09-19 14:35

那這兩張進項專票就正常直接入主營業(yè)務(wù)成本科目就行是么

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快賬用戶3470 追問 2023-09-19 14:36

如果入主營業(yè)務(wù)成本 那科目余額表上 主營業(yè)務(wù)收入0 主營業(yè)務(wù)成本 比如3萬 這樣可以嗎

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快賬用戶3470 追問 2023-09-19 14:43

如果不行 那這兩張技術(shù)服務(wù)費專票 有合同的 應該入到什么科目

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齊紅老師 解答 2023-09-19 14:51

可以這樣處理 借:預付賬款 借:進項 貸:銀行存款
有收入時,再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預付賬款

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快賬用戶3470 追問 2023-09-19 14:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-19 15:07

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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沒有收入,不建議結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023-09-19
你好! 可以記入勞務(wù)成本科目 等確認收入,再做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
2021-02-01
與取得主營業(yè)務(wù)收入直接相關(guān)的,就可以放在主營業(yè)務(wù)成本
2023-09-11
你好,沒有開發(fā)票,也沒有銷售額,不應該有成本的
2021-02-08
你好,你確認收入的分錄是沒有問題的,確認成本,可以直接用,借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費800 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ;付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款。
2020-08-06
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