你好,需要視同銷(xiāo)售的,還要按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
老師好,我們公司購(gòu)買(mǎi)物品,比如手機(jī)送給客戶,可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬嗎?謝謝!
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一定是請(qǐng)客戶吃飯的嗎,送可客戶禮品可以算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師 購(gòu)買(mǎi)的奢侈品手表送客戶 可以正常入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
老師過(guò)年買(mǎi)的禮品送客戶可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
老師公司購(gòu)買(mǎi)了奢侈品送客戶直接做的業(yè)務(wù)招待費(fèi),要不要交個(gè)稅或增值稅
求一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
個(gè)體戶變更地址是不是只需要工商變更就行了,稅務(wù)不需要,工商變更稅務(wù)會(huì)自動(dòng)變更
后面增資進(jìn)來(lái)的股東對(duì)增資前的公司債人承擔(dān)責(zé)任嗎?他現(xiàn)在是公司的法定代表人兼董事長(zhǎng)股東。
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒(méi)有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi),這次研發(fā)也有收入,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是物業(yè)管理服務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍中有水電安裝及維修,還有銷(xiāo)售字樣,請(qǐng)問(wèn)代收水電費(fèi)怎么開(kāi)具發(fā)票比較合適?
老師,我想問(wèn)兼職人員工資以勞務(wù)費(fèi)形式發(fā)放,做賬需要發(fā)票或者申報(bào)個(gè)稅么
今年購(gòu)一批東西,先付錢(qián),也給我們開(kāi)票了,貨沒(méi)到,賬務(wù)怎么記,如果明年貨也沒(méi)到,合作取消,賬務(wù)怎么處理
您好老師,我門(mén)成立了一個(gè)口腔醫(yī)院公司,然后在這個(gè)公司的基礎(chǔ)上 成立了 醫(yī)院門(mén)診部分公司,然后老師 主公司沒(méi)有業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)都在分公司進(jìn)行,然后注冊(cè)資本打款到總公司,那么總公司的款 能直接打款給分公司用嗎?以什么名義打款給分公司?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,更改22年增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交稅款后,企業(yè)所得稅也同步增加收入做了更改,增加收入后需要交企業(yè)所得稅,所以就把成本數(shù)據(jù)調(diào)高了,但22年的發(fā)票數(shù)支撐不起來(lái)調(diào)高的成本數(shù),還有什么辦法能支撐調(diào)高的成本數(shù)據(jù)嗎
老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了?
我們自己買(mǎi)來(lái)送的 不是我們生產(chǎn)的 要視同銷(xiāo)售?
1萬(wàn)多那種
視同銷(xiāo)售的處理 1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購(gòu)進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。