那個(gè)需要視同銷(xiāo)售交增值稅,個(gè)稅按偶然所得申報(bào)
公司外購(gòu)奢侈包包送客戶,有收到普票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算做業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi),還是要視同銷(xiāo)售?另外需要處理個(gè)稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類(lèi)的,如何處理?
公司采購(gòu)高檔衣服,首飾,奢侈品送給客戶,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),為什么需要代申報(bào)個(gè)稅?
老師公司購(gòu)買(mǎi)了奢侈品送客戶直接做的業(yè)務(wù)招待費(fèi),要不要交個(gè)稅或增值稅
老師,公司購(gòu)買(mǎi)黃金送客戶,直接進(jìn)招待費(fèi)可以嗎?不需要代交個(gè)稅嗎
老師,送客戶禮品(比較大額的奢侈品),計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)公司有義務(wù)給客戶申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒(méi)申報(bào)未開(kāi)票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入上面
買(mǎi)散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開(kāi)電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開(kāi)始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
24年10月開(kāi)業(yè),10月收到投資款錢(qián)50萬(wàn)。11月12月發(fā)生6千的管理費(fèi)用,再無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。這種情況24年末的資產(chǎn)負(fù)債表 ,期初凈資產(chǎn)填50萬(wàn),期末凈資產(chǎn)填49.4萬(wàn)。沒(méi)問(wèn)題吧??實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不就是3個(gè)月么,期初數(shù)就是10月份的數(shù)。這沒(méi)問(wèn)題吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)征管方式是進(jìn)料對(duì)口的怎么退稅呢
請(qǐng)問(wèn)石家莊新華區(qū)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療,都是本月新增本月生效,本月減少次月生效嗎?