你好!按稅法是需要的
公司贈送給客戶的禮品是在免稅店購買的,抬頭是個人,這種可以計入業(yè)務招待費嗎?
公司采購高檔衣服,首飾,奢侈品送給客戶,計入業(yè)務招待費,為什么需要代申報個稅?
10.泰利公司全年收入2000萬元,業(yè)務招待費100萬元,包含送客戶的禮品費50萬元。(1)計算其應調(diào)增應納所得稅額。(2)如果公司將送給客戶的禮品定制成帶有公司標志和名稱的禮品,則可以將禮品費記入業(yè)務宣傳費,計算其應調(diào)增應納所得稅額。
請問老師,贈送客戶禮品,記入業(yè)務招待費,用代扣代繳個稅嗎
老師公司購買了奢侈品送客戶直接做的業(yè)務招待費,要不要交個稅或增值稅
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
但是實際操作中,比如買的禮品卡,中秋送員工,送客戶,他們是都不愿意承擔個稅,請問這樣對于公司來說,有風險嗎
你好!有風險了。但是查的還是比較少
如果被查到,需要怎么處理呢,比如說員工的,23年送的,現(xiàn)在已經(jīng)離職了,個稅什么都做了移除,這種情況該怎么處理呢
你好!這個稅務局會讓你企業(yè)補稅 至于你能不能找對方拿回來這部分稅,他不管
這該怎么補呢,員工已離職,也在其他公司入職了,個稅系統(tǒng)也新增不上,就算個稅我們承擔,系統(tǒng)上也提交不了呢
你好!稅務局會讓你更正申報
老師,這張購物卡老板自己買的,如果我們讓對方作廢這張發(fā)票,減少費用調(diào)增利潤,讓老板自己承擔去,是不是就不用補稅了,我們用納稅所得額減去遮蓋成本,也是負數(shù),不涉及調(diào)整要補企業(yè)所得稅
你好!操作是可以的了。