你好;? ? ? ?1.你調(diào)增招待費 是40萬的 ;? ? ? ? 2. 如果將標有本企業(yè)名稱、電話號碼、產(chǎn)品標識等帶有廣告宣傳本企業(yè)性質(zhì)的這也就是我們常聽到的帶企業(yè)LOGO的禮品贈送,可按業(yè)務宣傳費在稅前扣除。?
2.某醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入為7000萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務收入1000萬元,其他業(yè)務成本300萬元;取得購買國債的利息收入50萬元;繳納稅金及附加280萬元;發(fā)生的管理費用760萬元,其中業(yè)務招待費用80萬元;發(fā)生銷售費用1000萬元,其中廣告費和業(yè)務宣傳費700萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得營業(yè)外收入80萬元,發(fā)生營業(yè)外支出200萬元(其中含公益捐贈120萬元)。要求:根據(jù)上述資料,計算回答下列問題(1)計算該企業(yè)2020年度會計利潤總額;(2)國債利息收入應調(diào)整的應納稅所得額;(3)廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限額和應調(diào)整的應納稅所得額;(4)業(yè)務招待費的扣除限額和應調(diào)整的應納稅所得額;(5)公益性捐贈的扣除限額和應調(diào)整的應納稅所得額;(6)計算該企業(yè)2020年度應納稅所得額;(7)計算該企業(yè)2020年度應納所得稅稅額。
北京云鳳貿(mào)易有限公司預計2021年度的業(yè)務招待費支出為500萬元,廣告和業(yè)務宣傳費為1000萬元。該企業(yè)2018年度的預計銷售額為10000萬元。針對上述情況,該企業(yè)從節(jié)約企業(yè)所得稅的角度設計了兩個方案。方案1:按照上述計劃執(zhí)行。方案2:將部分業(yè)務招待費轉(zhuǎn)為業(yè)務宣傳費,比如,可以將若干次餐飲招待改為贈送禮品。在禮品上印上企業(yè)的名稱或標志,附帶企業(yè)的宣傳資料。這樣,可以將業(yè)務招待費的總額降低為200萬元,而將廣告和業(yè)務宣傳費的支出為1300萬元。
業(yè)務招待費籌劃業(yè)務招待費籌劃:北京云鳳貿(mào)易有限公司預計2021年度的業(yè)務招待費支出為500萬元,廣告和業(yè)務宣傳費為1000萬元。該企業(yè)2018年度的預計銷售額為10000萬元。針對上述情況,該企業(yè)從節(jié)約企業(yè)所得稅的角度設計了兩個方案。方案1:按照上述計劃執(zhí)行。方案2:將部分業(yè)務招待費轉(zhuǎn)為業(yè)務宣傳費,比如,可以將若干次餐飲招待改為贈送禮品。在禮品上印上企業(yè)的名稱或標志,附帶企業(yè)的宣傳資料。這樣,可以將業(yè)務招待費的總額降低為200萬元,而將廣告和業(yè)務宣傳費的支出為1300萬元。
業(yè)務招待費籌劃:北京云鳳貿(mào)易有限公司預計2021年度的業(yè)務招待費支出為500萬元,廣告和業(yè)務宣傳費為1000萬元。該企業(yè)2018年度的預計銷售額為10000萬元。針對上述情況,該企業(yè)從節(jié)約企業(yè)所得稅的角度設計了兩個方案。方案1:按照上述計劃執(zhí)行。方案2:將部分業(yè)務招待費轉(zhuǎn)為業(yè)務宣傳費,比如,可以將若干次餐飲招待改為贈送禮品。在禮品上印上企業(yè)的名稱或標志,附帶企業(yè)的宣傳資料。這樣,可以將業(yè)務招待費的總額降低為200萬元,而將廣告和業(yè)務宣傳費的支出為1300萬元。
【填空題-業(yè)務招待費的納稅籌劃】文泰有限責任公司欲外購禮品用于贈送應作為業(yè)務招待費,公司預計2023年度的銷售額10 000萬元,計劃該項支出為200萬元。同時預計廣告費支出為600萬元,預計業(yè)務宣傳費支出為450萬元。則企業(yè)所得稅允許扣除的業(yè)務招待費支出為()萬元,允許扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費為(),因業(yè)務招待費超標多負擔企業(yè)所得稅( )萬元。 后,財務部門工作人員提出建議,建議公司將部分業(yè)務招待費轉(zhuǎn)化為業(yè)務宣傳費,公司外購禮品用于贈送作為業(yè)務招待費,2023年度計劃該項支出為50萬元。另外,公司制作印上甲公司名字和商標禮品作為業(yè)務宣傳費,2023年度計劃該項支出為150萬元,則
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?