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10.泰利公司全年收入2000萬元,業(yè)務招待費100萬元,包含送客戶的禮品費50萬元。(1)計算其應調(diào)增應納所得稅額。(2)如果公司將送給客戶的禮品定制成帶有公司標志和名稱的禮品,則可以將禮品費記入業(yè)務宣傳費,計算其應調(diào)增應納所得稅額。

2022-11-28 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 11:04

你好;? ? ? ?1.你調(diào)增招待費 是40萬的 ;? ? ? ? 2. 如果將標有本企業(yè)名稱、電話號碼、產(chǎn)品標識等帶有廣告宣傳本企業(yè)性質(zhì)的這也就是我們常聽到的帶企業(yè)LOGO的禮品贈送,可按業(yè)務宣傳費在稅前扣除。?

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你好;? ? ? ?1.你調(diào)增招待費 是40萬的 ;? ? ? ? 2. 如果將標有本企業(yè)名稱、電話號碼、產(chǎn)品標識等帶有廣告宣傳本企業(yè)性質(zhì)的這也就是我們常聽到的帶企業(yè)LOGO的禮品贈送,可按業(yè)務宣傳費在稅前扣除。?
2022-11-28
填空題1,50萬 填空題2,1050萬 填空題3,37.5萬
2022-11-15
招待費扣除標準,收的千分之5,扣除50萬 兩個方案,方案一納稅調(diào)整450萬,方案二納稅調(diào)整150萬 所以方案二更節(jié)稅
2022-07-11
你好,具體問題是什么
2022-07-11
招待費扣除標準,收的千分之5,扣除50萬 兩個方案,方案一納稅調(diào)整450萬,方案二納稅調(diào)整150萬 所以方案二更節(jié)稅
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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