同學(xué)你好, 我給你解答
供應(yīng)商送了一批貨給我們,發(fā)票也開了,也做了沖賬處理了,但是款還沒付給廠家。然后呢這批貨到最后要退貨,退回給廠家,然后我這個賬務(wù)還要怎么處理???
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
2021年底銷售方開普票給了我公司,我們沒有付款和他們也沒有發(fā)貨,現(xiàn)在他們公司注銷了,普票怎么處理?賬務(wù)怎么處理呢?
公司銷售一批器械,銷售發(fā)票已經(jīng)開給對方,但是呢沒有收到貨款。屬于先開銷售發(fā)票,采購款也沒有付,成本票也沒有取得。這樣情況怎么做賬務(wù)處理
想問一下,1年前有一筆購貨,走了公賬,對方?jīng)]有給開發(fā)票,我們也是沒有走公賬賣的,怎么處理?賬上的應(yīng)付怎么處理?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風(fēng)險嗎?
借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款
明年取消合作的話,做相反分錄,
今年付完錢有發(fā)票了,計入成本費用科目可以嗎,
今年只是貨沒到
不行的。沒有實物 等于只收到發(fā)票。不允許計入費用成本