同學(xué)你好,主營業(yè)務(wù)收入,也做以前年度損益調(diào)整處理。
老師,這個是我去年5月做的憑證,當(dāng)時做錯了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,正確的做法應(yīng)該是我鉛筆寫的數(shù)字,那今天我需要怎么調(diào)整,原材料都已經(jīng)做成成品賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
請問一下,去年這張憑證不是還貸款是還貸款利息,做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
發(fā)現(xiàn)去年的憑證做錯了,要怎么調(diào)整過來
請問老師,21年有張憑證做錯了,是補所得稅的,現(xiàn)在這樣調(diào)整對嗎,調(diào)整后那我今年的期初就對不上,這個怎么處理呢
請問去年的憑證做錯了,現(xiàn)在要調(diào)整,我這樣做正確嗎
借: 管理費用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請問這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請寫明填列哪一類和金額,謝謝
老師,零售業(yè)結(jié)業(yè)做稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表科目余額,存貨17485,應(yīng)付賬款15179,未分配利潤2305,應(yīng)該怎樣做分錄沖平才能提交稅所?具體分錄是
借: 管理費用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請問填入支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金支出是2500元嗎?
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn),辦公樓和機器設(shè)備,怎么交稅?計稅依據(jù)?
老師你好,外賬工作內(nèi)容都有那些
稅收稅收編碼3502后面幾個0?
老師我用的財務(wù)軟件做賬有8個月了,但一直在購進(jìn)原材料和庫存商品時都沒有設(shè)數(shù)量加單位,我現(xiàn)在加上可以嗎
收到的其他公司轉(zhuǎn)來的往來款計入現(xiàn)金流量表哪一類
老師,公司員工有其他經(jīng)營所得,公司需要交稅嗎?還是這個員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務(wù)局上開票,之前的稅控盤服務(wù)費現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費用400., 對方給開票注明會員費,這個費用還能抵扣增值稅嗎?
我這樣做分錄對嗎
同學(xué)你好,這樣做分錄不能算錯,第一個分錄應(yīng)該把主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,都改為以前年度損益調(diào)整。
收入已經(jīng)做了正數(shù)的
同學(xué)你好,哦,這樣的話,就對了。
還有去年的季度增值稅減免沒有做分錄,現(xiàn)在我做借:未交增值稅 貸,營業(yè)外收入 對嗎
是小規(guī)模企業(yè)
同學(xué)你好,對的。你的分錄正確。