那個(gè)是支付的職工薪酬哈

收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
借:管理費(fèi)用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費(fèi)用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個(gè)哪個(gè)是對的?
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
計(jì)提社保費(fèi): 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納社保費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 銀行存款 老師,想問一下我哪里錯了
小規(guī)模九月份發(fā)票稅率開錯了,10月份換開發(fā)票了,如何做賬務(wù)處理
老師好!我們是鋁材廠,鋁材有板,排,棒共3種,稅收編碼是一樣的嗎
老師,醫(yī)藥行業(yè)公司藥稅率是多少?有沒有優(yōu)惠政策 ?
我們公司有一筆出口業(yè)務(wù),貨款是從香港公司打的人民幣,貨物是從霍爾果斯報(bào)關(guān)出口,我想問一下,做出口退稅有沒有問題?
老師,請問存貨報(bào)廢是怎樣做賬的?我的金蝶里沒有待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目
老師電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換電話號碼怎么操作?
老師,您好,請問下企業(yè)想要享受即征即退優(yōu)惠政策需要做哪些工作呢?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人第一個(gè)月稅務(wù)應(yīng)該注意的區(qū)別是什么
老師下午好、申請退稅沒過、這種情況是要去稅局申請改為免稅或者內(nèi)銷、是嗎?
老師,請問年底12月做賬需要做一筆分錄本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?


那這個(gè)的銀行存款的2500怎么填列現(xiàn)金流量表
就是支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
交社保,發(fā)工資,支付福利費(fèi)都是那個(gè)
請問這里的其他應(yīng)收款--個(gè)人社保500填那一列
還是支的職工薪酬那個(gè),因?yàn)榻坏氖巧绫?