安裝服務(wù) 3050200000000000000 就是這個編碼
老師,excel里稅收編碼怎么后面統(tǒng)一加上幾個0,到19位呢?編碼位數(shù)并不相同
老師,怎么在這個稅收編碼里面查詢公司產(chǎn)品是哪一個編碼
清單導(dǎo)入后顯示第幾行稅收分類編碼不可用
老師,專票稅收編碼開錯幾個月,看發(fā)票看不出來,就是稅收編碼后面三位不一樣,會被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出來嗎?新手會計比較忐忑
老師你好,在稅務(wù)UKey里面的新增商品,有一個稅收編碼,請問老師這個稅收編碼去哪里找
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運(yùn)費(fèi)262元,請問我確實(shí)收入按哪個?這個運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝