那個可以抵交增值稅的
班主任老師您好,我自己注冊了一個公司,小微企業(yè),平時沒什么業(yè)務的,上個季度也就是九月份付了物業(yè)費,他們直接給我開了專票,費用被我全部做了費用,我當時忘記說開普票,財務報表也報過了,現(xiàn)在公司不租了,物業(yè)要退幾個月費用給我,要我把發(fā)票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現(xiàn)在要怎么操作呀?
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開申請后隨即進行了增值稅專票的稅種核定,導致代開的專票稅務局不能給開具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發(fā)票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發(fā)票,請問如果不退稅,我們重復征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務局代開的已經(jīng)提交了申請,后續(xù)在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師你好!老板給別的公司介紹了一筆生意,有100萬好處費,現(xiàn)在對方公司要求我們開咨詢費發(fā)票,我司是制造業(yè)營業(yè)范圍沒有咨詢服務,這個能開嗎?開票稅率按13%還是6%呢?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票不是免增值稅了嘛,我公司專票都是代開郵寄的,稅費當時就從銀行劃走了,我們現(xiàn)在稅控盤服務費,一年260,服務費不是可以抵扣增值稅嘛,那我們到時候還能申請退稅么
請問一下老師,以前我公司是一般納稅人用簡易計稅的,稅率3%,在稅控盤開票的,這個月?lián)Q成換成數(shù)電平臺開票,稅率變成了6%,咨詢了稅務局說拍賣公司開經(jīng)濟代理服務沒有簡易計稅了,現(xiàn)在適用一般計稅,可是我們公司在稅務局上的公司計稅信息顯示簡易計稅,請問一下如果按稅務局的說法,為什么電子稅務局的公司信息沒有變更,稅控盤為什么可以開3%
老師您好。工程機械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項賬的時候,收到的專票要把稅價分開做嗎?還是稅價做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項稅時,進項稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務局平臺嗎?如果不是,請問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會接受的捐贈款項收入,在申報增值稅時需要進行申報嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設工程設計,建設工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務*安裝服務費“發(fā)票
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓費屬于什么稅目?