可以的,可以這么做的,只要你能申報(bào)了就行,你是一般納稅人。

我想咨詢一下下,就是我們8月份開增值稅發(fā)票,第一種情況開了一張紅色負(fù)數(shù)發(fā)票,第二種情況7月份有未開票收入,已經(jīng)繳稅了,8月份又開了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這四種情況,我在申報(bào)稅時(shí),有什么影響
老師 我這個(gè)月沒有往外開票 客戶說等到下個(gè)月一起開 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開票收入等下個(gè)月開了票啦 把這個(gè)月的未開票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
你好?老師,我問下上個(gè)月收到購(gòu)貨發(fā)票,金額開多了,上學(xué)入賬的時(shí)候多的稅做了進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出了,然后這個(gè)月供貨商那邊又要求多開的金額開紅字信息表給他們,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候可有影響
你好,我問一下,就是我們上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,然后這個(gè)月又要開票了,這個(gè)情況的話,可以紅沖未開票收入么,稅務(wù)那邊有什么影響么
老師,我上月申報(bào)了未開票收入,然后這月我把發(fā)票開了,我在增值稅申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報(bào)未開票收入了,那這個(gè)金額怎么寫?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


是的,我是一般納稅人,那這個(gè)月未開票那邊就是負(fù)數(shù),會(huì)影響我后期開票么,會(huì)叫我提交申辯么
你好,有些地方它會(huì)提示的有風(fēng)險(xiǎn)。