您好,1. 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2.以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 這個(gè)分錄是一借一貸,不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的,要把這個(gè)金額加在負(fù)債表未分配利潤(rùn)里(期初未分配利潤(rùn) %2B以前年度損益調(diào)整%2B本年凈利潤(rùn)=期末未分配利潤(rùn) )
去年年底暫估了勞務(wù)費(fèi),今年年報(bào)前沒(méi)有取得發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?沖銷(xiāo)?剛看到一個(gè)說(shuō)法:沒(méi)有收到發(fā)票 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn),借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)做好不要做,做了被稅局看到被罰款?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤(rùn)”金額和利潤(rùn)表上的“利潤(rùn)總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報(bào)電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)時(shí)候,審核不通過(guò),怎么處理呢?
委托外部研發(fā)支付的款項(xiàng) 現(xiàn)金流量怎么指定 賬務(wù)處理以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 財(cái)務(wù)報(bào)表不平怎么處理
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了,現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊?
2023年漏記收入,賬補(bǔ)在2024年1月當(dāng)期,通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是2023年的金蝶上財(cái)務(wù)報(bào)表還是未改之前的數(shù)據(jù),我需要怎么處理?是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬,自然人只能去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票嗎?要給自然人代扣個(gè)稅嗎?
每次來(lái)送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫(xiě)一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫(xiě)上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫(xiě)摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫(xiě)嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性?xún)糍Y產(chǎn)和非限定性?xún)糍Y產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開(kāi)裝修發(fā)票,是開(kāi)在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購(gòu)800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開(kāi)300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票未抵扣,剩下發(fā)票未開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
加在資產(chǎn)負(fù)債表里的期末未分配利潤(rùn)里嘛 利潤(rùn)表只反應(yīng)本年利潤(rùn)不用動(dòng)嘛
所有者權(quán)益變動(dòng)表填在哪
您好,是的,利潤(rùn)表不動(dòng),所有者權(quán)益變動(dòng)里的未分配利潤(rùn)也要?jiǎng)拥?
我系統(tǒng)自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表 勾稽關(guān)系:期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 是不是代表報(bào)表已經(jīng)平了 不用調(diào)整了
您好,是的呢,這樣平了就沒(méi)問(wèn)題了
會(huì)計(jì)科目是在建工程的 現(xiàn)金流量都要指定到構(gòu)建固定資產(chǎn)里嘛
您好,是的呢,是這么指定的
以前年度損益的金額在所有者權(quán)益變動(dòng)表 里,上年余額 本年期初 本期增減 哪一個(gè)需要反應(yīng)在里面的
您好,上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn),您覺(jué)得可以么
那本年期初和本期增減要體現(xiàn)嘛
您好,上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn)了,本年期初那里自動(dòng)更新數(shù)值了嘛
那本年增減不用體現(xiàn)是吧
您好,是的呢,本年不體現(xiàn)
有差錯(cuò)更正時(shí) 上年期末不是和本年期初就是不相等的嘛
您好,是呀,剛才我們的操作也是在 上年余額? 下面的? 其他 那里體現(xiàn) 這樣?? 本年期初? 不等于??上年余額 呀
那本年期初 本年增減變動(dòng)都不用動(dòng)是吧
您好,是的,我也這么理解