你好,3%的沒法抵扣的

有一個問題,有家勞務(wù)派遣公司是一般納稅人簡易計稅3個點,1月份開票100多萬,說是去年做的工沒有開票,要把這個81個人的100多萬人工工資做到去年,平均一個人不到6萬,就可以不交這個個稅,需要去稅局修改個稅申報表,但利潤總額就負100多萬,可行么
我們公司去年是小規(guī)模納稅人,去年年底給其中一個項目一次開了600萬發(fā)票,今年1月就升為了一般納稅人,這個項目大概還剩100萬的發(fā)票沒有開完,這個項目今年供應(yīng)商能給我們提供成本票專票,進項稅額大概有24萬多,到時這個24萬多的進項稅額可以全部拿到我們公司其他項目抵扣嗎
公司8月從小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人,在7月有筆100多萬的業(yè)務(wù)對方可以開專票,那這發(fā)票是7月還是8月開對于公司的稅收才有更大優(yōu)惠?6%稅率
7月才申請為一般納稅人,8月開票3個點的勞務(wù)票100多萬,稅額大概2萬多。公司去年有張進項發(fā)票稅額6萬多,可以抵扣嗎
老師您好,我們公司12月剛發(fā)生業(yè)務(wù),一般納稅人,進項發(fā)票的稅額200萬,銷項發(fā)票的稅額7萬,我溝選了7萬8千多的進項發(fā)票,這樣申報可以嗎,有8千多的留底稅,這樣行不行?—會不會引起稅務(wù)局查賬
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設(shè)備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進行折舊,折舊對應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?