您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表里怎么填所得稅費(fèi)用?企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里金額是扣除所得稅費(fèi)用前的,但利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是267966.02,申報(bào)表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表274754.96(267966.02+6788.96所得稅費(fèi)用)想問(wèn)所得稅申報(bào)表里怎么填入?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填?21年虧損的金額填在那?
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào) 折舊表金額填錯(cuò) 會(huì)影響所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)里面彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填
您好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表用填寫嗎?
老師您好 公司效益不好打算讓員工休班,工資按照國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資低最低標(biāo)準(zhǔn)是多少呢
老師,材料采購(gòu)借方余額是什么原因
老師您好!請(qǐng)問(wèn)向境外機(jī)構(gòu)支付市場(chǎng)推廣費(fèi),需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)比如與一家公司的往來(lái)款是400萬(wàn),做的是其他應(yīng)收款,然后跟對(duì)方對(duì)賬發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,多了200萬(wàn),跟對(duì)方核對(duì)完了說(shuō)其中200萬(wàn)是實(shí)收資本對(duì)方的注資款,他們分別在23年和24年注資的200萬(wàn),那么我現(xiàn)在要調(diào)賬,能不能直接在25年去做科目調(diào)整分錄。
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎(jiǎng)50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎(jiǎng)為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購(gòu)買于2012年,現(xiàn)價(jià)750000元;代步轎車現(xiàn)價(jià)310000元;李先生在1年前以150000元購(gòu)買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購(gòu)買了90000元的某國(guó)債至今市值已增加了15%。現(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購(gòu)買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購(gòu)買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購(gòu)買當(dāng)月即開(kāi)始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個(gè)臺(tái)球俱樂(lè)部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報(bào)班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒(méi)有其他貸款,夫婦除了五險(xiǎn)一金沒(méi)有其他商業(yè)保險(xiǎn),為兒子購(gòu)買一份保額150000元少兒商業(yè)保險(xiǎn),每年保費(fèi)5400元房貸是怎么計(jì)算的
您好,我公司有一票非出口業(yè)務(wù)。國(guó)外客戶來(lái)中國(guó),我們幫客戶買了機(jī)票酒店住宿等??蛻艋貒?guó)后通過(guò)公司賬戶匯了一筆美金給我們,作為技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)名字入賬。同時(shí)我們也開(kāi)了出口發(fā)票。那么這樣是否就全部結(jié)束了呢?還是這一票可以申請(qǐng)出口退稅的呢
老師,您好,個(gè)體戶進(jìn)項(xiàng)有200萬(wàn),銷項(xiàng)只有50萬(wàn),稅務(wù)讓寫情況說(shuō)明書,這個(gè)該怎么寫,謝謝老師
老師你好,像這種一打完款就開(kāi)發(fā)票的賬這么做沒(méi)問(wèn)題吧
老師您好!請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)原值因?yàn)楫?dāng)時(shí)驗(yàn)收的問(wèn)題,導(dǎo)致現(xiàn)在原值金額有變化,折舊已經(jīng)計(jì)提了四個(gè)月,業(yè)務(wù)都是今年發(fā)生的,可以把原值和已提折舊沖紅重新入賬,計(jì)提折舊嗎?還是必須按準(zhǔn)則做,只調(diào)整固定資產(chǎn)原值,已提折舊不做調(diào)整,余值重新計(jì)算月折舊額?謝謝!
分步法,分三步驟,第一步驟原材料一次投入,第一步驟生成的產(chǎn)品入半成品庫(kù),那第二步驟原材料在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量是100%嗎?
賬載金額和稅收金額有影響。 稅收金額大于賬載金額,納稅調(diào)增減會(huì)減少你的利潤(rùn) 影響彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第二列。
意思是折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表的金額不會(huì)影響所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 是嗎?
是的,只要你調(diào)整了,利潤(rùn)都會(huì)影響。
所以折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表的金額填寫錯(cuò)誤 到底會(huì)不會(huì)影響所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額?
你好,他需要調(diào)增或者調(diào)減嗎?只要需要的都影響