你好,這種情況你只能結(jié)合公司自身的情況來判斷的
一個(gè)公司研發(fā)一個(gè)技術(shù),可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,然后再給賣了,銷售所得500免,超過減半,可能有這樣的同時(shí)享受兩個(gè)優(yōu)惠政策?
以下內(nèi)容作為會(huì)計(jì)崗位職責(zé),可以不? 納稅籌劃:(1).維護(hù)好現(xiàn)有的稅收優(yōu)惠政策:企業(yè)所得稅之研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、增值 稅之進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減; (2).不定時(shí)關(guān)注新的稅收政策,在中國政務(wù)網(wǎng)將適合我公司的優(yōu)惠政策引 入我司,使我公司能及時(shí)享受稅收優(yōu)惠政策.
您好老師,我有個(gè)疑惑,比如我享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策,這個(gè)可以嗎?因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)。
老師,有沒有哪個(gè)通道,可以看公司,享有的所有的“稅收優(yōu)惠政策”的。 比如:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,六稅兩費(fèi),這種?
2023年企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,看:開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,企業(yè)符合這個(gè)條件,可以享受這個(gè)優(yōu)惠政策,但是怎么申報(bào)操作?有什么要注意的,請老師解答一下,或者有沒有相關(guān)的視頻課程可以看的?
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查