同學(xué),你好 嗯嗯,是的
增值稅及附加稅費(fèi)申請表(小規(guī)模納稅人適用)在申報(bào)時(shí),本期免稅額填不上數(shù)是怎么回事
通用機(jī)打發(fā)票的發(fā)生額,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)中,發(fā)生額還寫在第3欄次:其他增值稅發(fā)票不含稅稅銷售額里嗎。
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動帶入的嗎
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19和20欄次的數(shù),應(yīng)該填寫在所得稅的哪個(gè)表里面?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
那我免稅銷售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實(shí)際開票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個(gè)表上稅額419.68是怎么來的呢
同學(xué),你好 截圖給我看一下
表上免稅額419.68是怎么算出來的
同學(xué),你好 截圖給我看一下
發(fā)過去了您看到了嗎
同學(xué),你好 這邊沒有收到哦
這個(gè)表能看到嗎
同學(xué),你好 這是按照3%算的
那開票是1%為什么按3%算呢
同學(xué),你好 你是填在小微企業(yè)免稅銷售額里面的,是免3%的
我填錯(cuò)了嗎
同學(xué),你好 你是要享受什么優(yōu)惠呢??
這個(gè)是21年開的票這個(gè)小規(guī)模當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯(cuò)了,這個(gè)表這樣填對不對
同學(xué),你好 你應(yīng)該填在11欄
我打12366他說個(gè)體戶填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對嗎,還有就是會算清繳我這個(gè)發(fā)生免稅了會算清繳應(yīng)該填哪張表呢
同學(xué),你好 以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的說法為準(zhǔn)
那免稅的這個(gè)數(shù)應(yīng)該填在所得稅哪個(gè)表的那一欄里呢
同學(xué),你好 個(gè)體戶填11欄企業(yè)填10欄