同學(xué),你好 嗯嗯,是的
增值稅及附加稅費申請表(小規(guī)模納稅人適用)在申報時,本期免稅額填不上數(shù)是怎么回事
通用機打發(fā)票的發(fā)生額,在增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)中,發(fā)生額還寫在第3欄次:其他增值稅發(fā)票不含稅稅銷售額里嗎。
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動帶入的嗎
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19和20欄次的數(shù),應(yīng)該填寫在所得稅的哪個表里面?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
那我免稅銷售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實際開票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個表上稅額419.68是怎么來的呢
同學(xué),你好 截圖給我看一下
表上免稅額419.68是怎么算出來的
同學(xué),你好 截圖給我看一下
發(fā)過去了您看到了嗎
同學(xué),你好 這邊沒有收到哦
這個表能看到嗎
同學(xué),你好 這是按照3%算的
那開票是1%為什么按3%算呢
同學(xué),你好 你是填在小微企業(yè)免稅銷售額里面的,是免3%的
我填錯了嗎
同學(xué),你好 你是要享受什么優(yōu)惠呢??
這個是21年開的票這個小規(guī)模當(dāng)時的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯了,這個表這樣填對不對
同學(xué),你好 你應(yīng)該填在11欄
我打12366他說個體戶填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對嗎,還有就是會算清繳我這個發(fā)生免稅了會算清繳應(yīng)該填哪張表呢
同學(xué),你好 以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的說法為準(zhǔn)
那免稅的這個數(shù)應(yīng)該填在所得稅哪個表的那一欄里呢
同學(xué),你好 個體戶填11欄企業(yè)填10欄