同學(xué),你好 嗯嗯,是的

增值稅及附加稅費(fèi)申請(qǐng)表(小規(guī)模納稅人適用)在申報(bào)時(shí),本期免稅額填不上數(shù)是怎么回事
通用機(jī)打發(fā)票的發(fā)生額,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)中,發(fā)生額還寫在第3欄次:其他增值稅發(fā)票不含稅稅銷售額里嗎。
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的嗎
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19和20欄次的數(shù),應(yīng)該填寫在所得稅的哪個(gè)表里面?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


那我免稅銷售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實(shí)際開票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個(gè)表上稅額419.68是怎么來的呢
同學(xué),你好 截圖給我看一下
表上免稅額419.68是怎么算出來的
同學(xué),你好 截圖給我看一下
發(fā)過去了您看到了嗎
同學(xué),你好 這邊沒有收到哦
這個(gè)表能看到嗎
同學(xué),你好 這是按照3%算的
那開票是1%為什么按3%算呢
同學(xué),你好 你是填在小微企業(yè)免稅銷售額里面的,是免3%的
我填錯(cuò)了嗎
同學(xué),你好 你是要享受什么優(yōu)惠呢??
這個(gè)是21年開的票這個(gè)小規(guī)模當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯(cuò)了,這個(gè)表這樣填對(duì)不對(duì)
同學(xué),你好 你應(yīng)該填在11欄
我打12366他說個(gè)體戶填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對(duì)嗎,還有就是會(huì)算清繳我這個(gè)發(fā)生免稅了會(huì)算清繳應(yīng)該填哪張表呢
同學(xué),你好 以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的說法為準(zhǔn)
那免稅的這個(gè)數(shù)應(yīng)該填在所得稅哪個(gè)表的那一欄里呢
同學(xué),你好 個(gè)體戶填11欄企業(yè)填10欄