你好,減免附表填了嗎?
請(qǐng)問零經(jīng)營(yíng)的企業(yè),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填?
增值稅及附加稅費(fèi)申請(qǐng)表(小規(guī)模納稅人適用)在申報(bào)時(shí),本期免稅額填不上數(shù)是怎么回事
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填
小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表?。吭鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
增值稅減免明細(xì)表,那張表要填
季度不超過45萬(wàn),用填減免附表嗎
您有開專用發(fā)票嗎?沒開專用發(fā)票,不用填減免,不影響本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
沒有開專票,本期免稅額那一欄填不上數(shù)
麻煩您把表格截圖給我看一樣,我看看有沒有問題,對(duì)應(yīng)給您解釋一下
我是圖發(fā)不過去啊
個(gè)體工商戶,未超過起征點(diǎn)的填寫11欄,普通小微企業(yè),未超過起征點(diǎn)填第10欄,免稅額是根據(jù)銷售的自動(dòng)計(jì)算的數(shù)據(jù),不需要您填寫。您只要把銷售額填寫在對(duì)應(yīng)的地方就行了
銷售額填寫不含稅銷售額