您好,這個就是借 銀行存款 108? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅108
2020.12月代開發(fā)票交增值稅108.91元,當(dāng)月作廢了,2021.1月在電子稅務(wù)局申請退稅,稅務(wù)局給退了108.92元,多退的這一分怎么辦?
上月增值稅多交了,稅務(wù)局給作的多交處理,沒退稅,沒看見申報表帶出數(shù)來???這個月我怎么申報?
收到退回的增值稅,稅局退的稅比我賬面上多了一分怎么做分錄?
老師,我昨晚問你的問題,還麻煩請教你一下哦。 進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 —進項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師,上月增值稅交多了,9月稅局退給我108。這個退稅的分錄怎么做
老師,保安公司怎樣更全面的做到與業(yè)務(wù)部門更好的融合,并且參與到公司業(yè)務(wù)中去
老師,企業(yè)審合同主要從哪些方面入手,能更好的規(guī)避下風(fēng)險,都涉及哪些風(fēng)險
老師 借 管理費用500 貸應(yīng)付職工薪酬 我當(dāng)時記賬, 借 應(yīng)付職工薪酬450 ,貸 銀行存款-發(fā)工資,現(xiàn)在借 應(yīng)付職工薪酬補記200,另外一個科目用什么
公司是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè),最近內(nèi)銷不好,嘗試電商,有客戶要求開普票,請問老師,可以開票嗎?
老師,稅局刷出短期借款未交印花稅,讓補交。在哪操作?稅點多少
老師,我司注冊資本8000萬,實繳5000萬,未實繳的3000萬章程約定需要在24年4月出資,但是到現(xiàn)在都還未出資,2016年我司向銀行貸款1個億,截至到24年4月底,我司欠銀行貸款4950萬,24年5月支付的貸款利息是21萬,要怎么計算24年5月不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息呢?
公司1000萬買了,30畝地,地上有辦公樓破爛不堪,說是贈送的,錢主要是土地的價值,可以直接都入了無形資產(chǎn)嗎
公司工商年報怎么做,請老師給詳細(xì)指導(dǎo)一下
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,開業(yè)前期買的布草,買的很多,但是按照房間數(shù)領(lǐng)了一部分,每個樓層布草間放了一部分,庫房也放了一部分,應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理?。窟€有自助餐的餐具也是領(lǐng)了一部分,一部分在倉庫,怎么賬務(wù)處理
老師,建筑業(yè),簡易計稅項目分包計稅抵扣賬務(wù)處理怎么做?分包預(yù)計抵扣能否分三步寫明出來