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老師,我昨晚問你的問題,還麻煩請教你一下哦。 進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過程我該怎么做分錄呢?

2023-03-21 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-21 10:29

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7087 追問 2023-03-21 13:47

老師,你寫的是留底退稅的分錄嗎?我做的整個(gè)分錄是:原來收到留底退稅分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 繳回留底退稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 抵上月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 誤征退回:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—

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快賬用戶7087 追問 2023-03-21 13:48

老師,你寫的是留底退稅的分錄嗎?我做的整個(gè)分錄是:原來收到留底退稅分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 繳回留底退稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 抵上月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 誤征退回:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,這樣我看做的未交增值稅平是平了,但是總覺得有不對的地方,誤征退回的分錄我做的對嗎?整個(gè)過程怎么做才對呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 13:57

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵的或者銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的都可以

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快賬用戶7087 追問 2023-03-21 16:24

老師,你先別結(jié)束對話,我下班有空了再仔細(xì)看看你發(fā)的,有不明白的再問問你哦

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齊紅老師 解答 2023-03-21 16:30

同學(xué)你好 好的 我上面給你的分錄是全面的 晚上五點(diǎn)我下班之后可能回復(fù)不及時(shí),因?yàn)橐愁}做練習(xí),這周有個(gè)考試,你別催問我,我抽空上來看看哈

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快賬用戶7087 追問 2023-03-21 18:28

嗯嗯。老師,你寫的是一般結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄呀,好像沒有結(jié)合我說的具體問題對應(yīng)的分錄哦。去年稅局有政策一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)留底的可以申請退稅,退到銀行賬戶的錢,借方銀行存款,貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我看咱們學(xué)堂其他學(xué)員問其他老師的留底退稅分錄是這樣的,我是想問我后面退了又繳回又有誤征退回的,差額又抵增值稅的

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齊紅老師 解答 2023-03-21 18:33

同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你退回去 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

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快賬用戶7087 追問 2023-03-21 18:39

有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅具體分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 18:57

就是 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 退回去這樣做

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快賬用戶7087 追問 2023-03-22 04:29

老師,是誤征增值稅又退回來了哦,繳回稅局的留底稅額跟誤征退回的之間有差別,抵的正好是上月未交增值稅。我寫的分錄你看看,我感覺我寫的有道理,但不知道科目寫的對不對,分錄步驟寫的對不對? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 (抵上月未交增值稅) 貸:銀行存款? 誤征退回:借:銀行存款 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-03-22 06:02

第一個(gè)借方直接借進(jìn)項(xiàng)就可以

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快賬用戶7087 追問 2023-03-22 08:40

這是收到留底退稅的相反分錄呀,下面誤征退回的分錄對嗎?我寫的分錄意思是繳回和誤征退回中間有個(gè)差額,正好抵了上月未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-22 08:42

那你可以用你上面的分錄

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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-21
您好,我可以幫您解決第一個(gè)問題
2023-03-21
您好,是的,是這么做賬的。
2024-10-30
可以的,可以這么做
2025-03-18
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-08
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