是的,這個(gè)費(fèi)用沒有發(fā)票
贈(zèng)送視同銷售,分錄借銷售費(fèi)用貸庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),怎么調(diào)整,稅法上是要確認(rèn)收入的,需要調(diào)增銷售費(fèi)用嗎?調(diào)增收入?確認(rèn)成本,怎么申報(bào)?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的
視同銷售的分錄:借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 銷項(xiàng)稅額,收入也要做分錄?
請(qǐng)問。24年有一筆購買的茶葉送給客戶。做賬 借:營業(yè)費(fèi)用 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款,之后進(jìn)項(xiàng)稅視同銷售了做賬 借:營業(yè)費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅。同時(shí)當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候,按照未開票收入申報(bào)了。那么年度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,這部分要做調(diào)增嗎
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
那我納稅調(diào)增是填寫視同銷售的表還是費(fèi)用調(diào)增的表呢
這個(gè)小微企業(yè)的話,直接填寫,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
那這部分費(fèi)用填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的哪一項(xiàng)呢
扣除類的其他欄調(diào)增
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個(gè)沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
對(duì)的 只需要調(diào)增五萬就可以