您好,這個(gè)是不影響的,沒關(guān)系的

我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師,麻煩問下同一個(gè)員工,分A和B兩個(gè)公司發(fā)工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個(gè)企業(yè)間算有關(guān)系么?還沒來及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個(gè)稅該如何申報(bào)呢?6月份以前都是A公司一起發(fā)工資,6月分之后是分開發(fā),A公司發(fā)5000,B公司11000,以前都是A公司統(tǒng)一申報(bào)工資和個(gè)稅的,現(xiàn)在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒有給報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,該怎么補(bǔ)救呢?救助各位大神幫忙
合伙公司,我這邊多申報(bào)了股東的個(gè)稅零申報(bào)三個(gè)月,后面發(fā)現(xiàn)是員工類型選擇了雇員的原因,后面進(jìn)行了修改類型,那三個(gè)月零申報(bào)個(gè)稅會(huì)對(duì)股東有什么影響么
我公司基于股權(quán)激勵(lì),成立一家有限合伙企業(yè),作為員工持股平臺(tái),這家有限合伙企業(yè)沒有實(shí)際業(yè)務(wù),也從未分紅,但是需要申報(bào)個(gè)人所得稅,那么作為企業(yè)需要代扣代繳有限合伙人的個(gè)人所得稅和經(jīng)營所得,我想咨詢這些合伙人的任職受雇從業(yè)類型是什么類型?有限合伙企業(yè)上個(gè)月發(fā)生一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅需要體現(xiàn)嘛
1月份有2個(gè)非公司員工的股東的款項(xiàng),分別是38000和13000,老板讓我已經(jīng)轉(zhuǎn)給對(duì)方了。現(xiàn)在報(bào)稅,申報(bào)工資又要交社保,簽訂勞務(wù)合同他那邊也開不出發(fā)票吧?怎么弄了?然后怎么做賬?
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說每個(gè)月8萬左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


股東那邊進(jìn)行了詢問,我這邊怎么回復(fù)比較穩(wěn)妥
就是說,這樣零申報(bào)的話,只要不超過6個(gè)月,就不影響這個(gè)差異額
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心呢