你前面那種是正確的,入職了沒有工資就是零申報(bào),但是零申報(bào)了每個(gè)月的減除費(fèi)用是可以累計(jì)下來的。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
資料④ABC公司總經(jīng)理李明2021年5月承包了ABC公司的員工餐廳,李明聘請(qǐng)了一名畢業(yè)不久的大學(xué)生小王做會(huì)計(jì)。李明經(jīng)常從餐廳的營(yíng)業(yè)收入中支出現(xiàn)金給妻子和孩子購(gòu)買生活用品。在一次飯局上,李明對(duì)小王表露心聲:餐庁就是我家的,我想怎樣就怎樣。小王對(duì)此選擇了沉默。資料⑤:ABC公司總經(jīng)理李明示公司會(huì)計(jì)秦偉:將公司總裁萬總每月工資薪金實(shí)際收入30000元報(bào)稅時(shí)只顯示20000元,萬總每月繳納社保費(fèi)用及住房公積金2500元,萬總?cè)昃硎茏优逃龑m?xiàng)附加扣除(其配偶早逝,萬總有一個(gè)正在上大學(xué)的兒子,家里有兩位70歲的老人)。公司萬總對(duì)總經(jīng)理李明的做法心照不宣。(四)根據(jù)資料四,請(qǐng)從稅法以及會(huì)計(jì)職業(yè)道德的角度分析李明以及餐廳會(huì)計(jì)小李的做法是否妥當(dāng):(五)根據(jù)資料五,計(jì)算ABC萬總2021年1月、2月、3月實(shí)際應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額
老師,12月社保的人數(shù)18,實(shí)習(xí)生3,離職人員發(fā)了工資的但沒買社保有1人,那工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)寫多少個(gè)呢?
老師想問下考中級(jí)的條件本科畢業(yè)從事一年會(huì)計(jì)工作但是會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報(bào)考嗎
專項(xiàng)附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正常可以入賬么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個(gè)月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺不對(duì)哦,費(fèi)用沒有的沖了
我寫的: 購(gòu)買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
那工資這邊是怎么跟老板解釋 我有點(diǎn)懵,10000的工資沒有交個(gè)稅,是要怎么讓老板理解
零申報(bào)了每個(gè)月的減除費(fèi)用是可以累計(jì)下來 是以后怎么減除
零申報(bào)意思就是入職了但是沒有工資減除費(fèi)用可以累計(jì)抵減本年底申報(bào)的收入,所以你申報(bào)一萬元并不需要交稅
那如果股東有兩個(gè) 另一個(gè)股東我八月扣除費(fèi)用那里選擇了否,交了個(gè)稅了 從9月人員信息采集又改為扣除費(fèi)用是,可以的嗎 但是這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)很亂呀
你沒必要選擇否,不交個(gè)稅沒問題的
但是已經(jīng)選擇了 也扣稅了,怎么處理
你改過來,等這個(gè)人個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)吧
像這種交個(gè)稅的原始憑證 怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
好的,謝謝老師,辛苦了
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了
好的,再提個(gè)問題 像這種三月注冊(cè)的公司 八月才有工資 那建賬是從三月還是八月開始 有講究嗎
交社保的這種又要怎么樣做分錄呢,謝謝您!
幾月注冊(cè)的就從幾月份開始建賬
是公司全部承擔(dān)嗎?還是分個(gè)人和公司的
公司承擔(dān)1260 個(gè)人承擔(dān)525
那三月注冊(cè),如果三月沒有工資單,費(fèi)用報(bào)銷單,那就直接結(jié)賬到做四月或五月的賬嗎 還是怎么處理
對(duì),沒有的話直接結(jié)賬就行
九月已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票 是用稅務(wù)UK開的 馬上到十月了,也就是次月 這個(gè)發(fā)票怎么清卡,怎么申報(bào)的呀,在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎 那怎么把這個(gè)匯總上來
對(duì),申報(bào)是在電子稅務(wù)局里面申報(bào)的
這個(gè)稅務(wù)UK我沒用過,但是里面應(yīng)該也有提示清卡的按鈕
如果還有沒開的發(fā)票 只要月底都要清卡的嗎
對(duì),不管是否開票都是需要清卡的