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出口企業(yè)交附加稅的依據(jù)是根據(jù)上個月免抵退稅申報表中的免抵稅額計算嗎

2023-09-13 09:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 09:29

您好,對的,是這樣計算的

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您好,對的,是這樣計算的
2023-09-13
您好!增值稅申報表上的附加稅是根據(jù)應(yīng)交稅額計算出來的,是系統(tǒng)自己生成的。
2023-02-09
你好,本期申報增值稅的附加稅是上期出口退稅的免抵稅額的附加稅。
2022-11-07
同學你好 你這個一個是附加稅一個是增值稅肯定不一樣的
2021-11-11
同學你好,是的哦,是這里
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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