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出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢

2022-11-18 09:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-18 09:38

同學(xué)你好 按照收入計(jì)提的

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同學(xué)你好 按照收入計(jì)提的
2022-11-18
同學(xué)你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是因?yàn)橐粋€(gè)是應(yīng)退、一個(gè)是應(yīng)交,所以抵掉了
2023-05-22
你好,是的,就是這個(gè)。
2024-01-15
你好,這個(gè)是你增量留底退稅退回來了增值稅,然后可以抵扣附加稅的計(jì)稅依據(jù)允許抵扣的。
2024-07-12
你好,你需要繳納的稅款是多少?然后增量留底,退稅又是多少?
2022-06-13
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