你好,本期申報(bào)增值稅的附加稅是上期出口退稅的免抵稅額的附加稅。
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
在當(dāng)期申報(bào)出口退稅時(shí),產(chǎn)生應(yīng)退稅額,還有免抵稅額,這個(gè)免抵稅額的附加稅是什么時(shí)候申報(bào)呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅,就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額是20萬(wàn),申請(qǐng)的出口退稅金額是30萬(wàn),那就只能退20萬(wàn)。外貿(mào)企業(yè)是免退稅,就是按照申請(qǐng)的退稅額退稅申請(qǐng)多少退多少?!?qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,本期申報(bào)的免抵退稅有免抵稅額A的情況下,本期申報(bào)增值稅時(shí)的附加稅計(jì)稅依據(jù)是A呢,還是上期申報(bào)的免抵額?
出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫(xiě)的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
嗯,謝謝!老師!結(jié)匯的匯率怎么選擇呢?比如,上月月末美元1000,月末調(diào)匯匯率6.5;本月2日收到美元300美元,匯率6.6,本月10日結(jié)匯1000美元,收到人民幣6700元,借:銀行存款-人民幣6700,貸:銀行存款-美元 1000*匯率,這里的匯率用哪個(gè)呢?
你好,新問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn),平臺(tái)有規(guī)定,回復(fù)不了?
老師,重新提問(wèn)題,如何找到老師呢?
你好,你提問(wèn)了平臺(tái)會(huì)有老師解答的。