你好,本期申報(bào)增值稅的附加稅是上期出口退稅的免抵稅額的附加稅。
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
在當(dāng)期申報(bào)出口退稅時(shí),產(chǎn)生應(yīng)退稅額,還有免抵稅額,這個(gè)免抵稅額的附加稅是什么時(shí)候申報(bào)呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅,就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額是20萬(wàn),申請(qǐng)的出口退稅金額是30萬(wàn),那就只能退20萬(wàn)。外貿(mào)企業(yè)是免退稅,就是按照申請(qǐng)的退稅額退稅申請(qǐng)多少退多少?!?qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,本期申報(bào)的免抵退稅有免抵稅額A的情況下,本期申報(bào)增值稅時(shí)的附加稅計(jì)稅依據(jù)是A呢,還是上期申報(bào)的免抵額?
出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬(wàn)所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
嗯,謝謝!老師!結(jié)匯的匯率怎么選擇呢?比如,上月月末美元1000,月末調(diào)匯匯率6.5;本月2日收到美元300美元,匯率6.6,本月10日結(jié)匯1000美元,收到人民幣6700元,借:銀行存款-人民幣6700,貸:銀行存款-美元 1000*匯率,這里的匯率用哪個(gè)呢?
你好,新問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn),平臺(tái)有規(guī)定,回復(fù)不了?
老師,重新提問(wèn)題,如何找到老師呢?
你好,你提問(wèn)了平臺(tái)會(huì)有老師解答的。