你好,是的,外貿(mào)企業(yè)你出口的貨物購進(jìn)的進(jìn)項稅是多少,就退多少
外貿(mào)企業(yè)出口免退稅是跟期末留底稅沒有關(guān)系的是吧?生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退是要在有留底稅的基礎(chǔ)上再申請退稅對吧?
老師,出口退稅申報匯總表的17行,期末留抵稅額這個數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),比如,銷項稅額是70萬,進(jìn)項稅額是120萬,免抵退稅額是20萬,我想問下免抵稅額是0元。增值稅申報表期末留抵是不是還有30萬元?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
應(yīng)收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點和虧損點。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
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