同學(xué),你好 每年匯算清繳是否需要做? 需要的 個(gè)稅按照經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的,次年會(huì)匯算清繳的

老師你好,我是核定征收的個(gè)體工商戶,季度開票不超過30萬元的按千分之8征收個(gè)人所得稅,這種情況需要匯算清繳嗎?如果需要怎么計(jì)算個(gè)稅呢?
老師,個(gè)體工商戶核定征收 開票超過了核定額度,需要繳納增值稅和附加稅,還需要繳納個(gè)稅嗎?那是不是在下一個(gè)年度還需要匯算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
大額個(gè)體戶,個(gè)稅核定了,每年匯算清繳是否需要做?我的理解是不需要,但是有人說需要?那什么情況下需要呢?
老師你好,個(gè)體戶2023年是定期定額征收方式,不需要匯算清繳,但是怎么確定是否需要繳納個(gè)人所得呢?登錄了個(gè)稅沒有欠繳信息。
老師想問下個(gè)獨(dú)年報(bào)里面的C表,是什么情況才需要填寫,我們那個(gè)個(gè)獨(dú)法人呢還有一個(gè)個(gè)體戶,但是那家個(gè)體戶是核定征收的,在開票10w內(nèi)也不需要納稅,這個(gè)需要填C表嘛
老師這個(gè)表彌補(bǔ)虧損是不是錯(cuò)了?這個(gè)數(shù)據(jù)都是填年報(bào)自動(dòng)的,當(dāng)時(shí)是不是需要手動(dòng)填一下?
可以把購(gòu)買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時(shí)候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報(bào),不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報(bào)填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報(bào)期間費(fèi)用表的,個(gè)稅少于成本費(fèi)用的會(huì)有什么影響?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對(duì)應(yīng)的材料里,請(qǐng)問先計(jì)入那個(gè)科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>


前提是個(gè)稅已經(jīng)是核定征收的
同學(xué),你好 不好意思,沒有看清楚,核定征收方式的,無需辦理匯算清繳。