同學(xué)你好 這個屬于技術(shù)性的吧 2.和滅菌服務(wù)一塊開不行嗎
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產(chǎn)稅是什么時候繳納(產(chǎn)證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費(fèi)用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
請問下我公司是一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營項目上有化工產(chǎn)品,客戶需要10桷齒輪油,我直接從生產(chǎn)廠家提貨,進(jìn)項票是齒輪油,我能不能直接開銷項票名稱和進(jìn)項一致也開潤滑油,我看了開票系統(tǒng)上有潤滑油分類,但是后面標(biāo)明征收消費(fèi)稅,這有什么影響嗎?
老師,項目上三名網(wǎng)紅打卡發(fā)生的勞務(wù)報酬成本要怎么把控呢?費(fèi)用包括交通費(fèi),伙食補(bǔ)助還有薪酬結(jié)算。需要對方提供什么資料呢? 付款走的是公(我司基本戶銀行)轉(zhuǎn)個人(網(wǎng)紅的個人銀行卡),轉(zhuǎn)賬備注填什么比較合適呢?對方要求先付定金1000元,但是對方不愿意開發(fā)票?我怎么處理比較好呢??我司是小規(guī)模,文化傳媒公司,主要業(yè)務(wù)是拍攝宣傳片,承接營銷策劃推廣服務(wù)等業(yè)務(wù)。
同一法人,先注冊了一家進(jìn)出口公司,后來為了報關(guān)方便又注冊了一家報關(guān)公司,現(xiàn)在進(jìn)出口公司進(jìn)口貨物直接委托報關(guān)公司進(jìn)行報關(guān)。問: 1、進(jìn)出口公司委托報關(guān)公司辦理報關(guān)業(yè)務(wù)時是否需要簽一份委托合同或者協(xié)議? 2、報關(guān)公司給進(jìn)出口公司開票時應(yīng)該開普票還是專票?應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該選擇什么?稅率是多少? 3、貨物從境外裝車完成后運(yùn)達(dá)境內(nèi)貨場卸貨期間產(chǎn)生的制卡費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、裝卸費(fèi)、消毒費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)該如何明確區(qū)分費(fèi)用歸屬于哪個公司?
1.產(chǎn)品生產(chǎn)完后需要滅菌處理 滅菌費(fèi)用開票開什么名稱? 2.滅菌后還需要提供滅菌證明卡片這個費(fèi)用需要開票 開什么名稱?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
合同上這是二個商品,可以一起開技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?
能看到我這個圖片嗎?
這屬于我們提供滅菌報告,屬于技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
這個是技術(shù)服務(wù) 可以一塊開
如果報告出示方是第三方的話,我們公司開票開什么呢?
這個開服務(wù)的就可以
好的,謝謝[玫瑰]
滿意請給五星好評,謝謝