沒(méi)錯(cuò)兒的,也是這個(gè)稅率的

一般納稅人提前解除出租房屋的租賃合同,收取承租方的違約金,關(guān)于收取的違約金需不需要繳納增值稅,如果需要,稅率是多少?
老師,我們是寫(xiě)字樓出租人,沒(méi)收了租戶(hù)的合同違約金,需要開(kāi)具增值稅發(fā)票給對(duì)方,我這邊開(kāi)具的增值稅稅率是6個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn)?是一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人對(duì)外出租住房,簡(jiǎn)易計(jì)稅,承租方也是一般納稅人提前解除租賃合同,收取承租方違約金,可以開(kāi)專(zhuān)票么
我司是小規(guī)模納稅人,二房東。 與租戶(hù)簽訂2年寫(xiě)字樓的租賃合同,承租方提前1年提出解除合同,按照約定支付給我司違約金10000.00元。 此10000.00元應(yīng)該開(kāi)發(fā)票給對(duì)方吧?
二房東出租寫(xiě)字樓,開(kāi)票稅率9%。 合同履行到一半,承租方提前解租合同。 承租方向出租方支付違約金,開(kāi)具的發(fā)票稅率同租金稅率、也是9%。對(duì)嗎?
老師這個(gè)表彌補(bǔ)虧損是不是錯(cuò)了?這個(gè)數(shù)據(jù)都是填年報(bào)自動(dòng)的,當(dāng)時(shí)是不是需要手動(dòng)填一下?
可以把購(gòu)買(mǎi)的超過(guò)2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢(xún)一下,我們學(xué)校開(kāi)具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉,那我開(kāi)具紅字發(fā)票的時(shí)候需要怎么處理怎么開(kāi)具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報(bào),不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷(xiāo)么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報(bào)填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報(bào)期間費(fèi)用表的,個(gè)稅少于成本費(fèi)用的會(huì)有什么影響?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專(zhuān)票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對(duì)應(yīng)的材料里,請(qǐng)問(wèn)先計(jì)入那個(gè)科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>


如果不開(kāi)發(fā)票,做營(yíng)業(yè)外收入,稅率就是跟著企業(yè)所得稅5%走了。如果承租方不執(zhí)意要發(fā)票,那這兒豈不是有漏洞?
營(yíng)業(yè)外收入不開(kāi)票也需要交稅
您是說(shuō)做不開(kāi)票收入、仍按照9%交增值稅吧?
對(duì)呀,肯定就是這樣的
哦。那就不是營(yíng)業(yè)外收入了吧?營(yíng)業(yè)外收入是不需要交納增值稅的。
對(duì),沒(méi)必要,記得營(yíng)業(yè)外收入
謝謝老師。 如果不開(kāi)票,也不做未開(kāi)票收入(即:不按照9%申報(bào)增值稅),而記營(yíng)業(yè)外收入是不對(duì)的。如果稅局查到,到補(bǔ)交稅款的。對(duì)吧?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思
謝謝老師。
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝