您好 請問原材料已經(jīng)領(lǐng)用 產(chǎn)品完工入庫對外出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了么
我們是混凝土公司,買的原材料其中有水泥,已經(jīng)跟供應(yīng)商買了好幾個月的水泥,因為我們采購數(shù)量大,供應(yīng)商按7.5元一噸返利給我們,比如10000噸,7500元,之前做賬是借原材料,貸應(yīng)付賬款,那這筆返利的怎么做分錄
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
捷銳通財務(wù)軟件聯(lián)系電話是多少
老師,合作社被升級為一般納稅人,還會繼續(xù)享受免稅嗎
事業(yè)單位的在編人員有個年度考核獎的退款,在工資表中已做其它扣款項扣回賬戶,個稅申報時要怎么操作這個扣款
老師您好,施工行業(yè),工地上臨時用的工人,沒有發(fā)票,給他申報工資,計提發(fā)放工資分錄是借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,還是借:工程施工-合同成本-人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬
老師實發(fā)工資比計提工資少發(fā)了,確定這部分工資以后也不支付了,怎么處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,報關(guān)單上單位是個,但是進項發(fā)票單位開的字母pcs這個退稅有影響嗎
老師 我這個月的增值稅申報數(shù)據(jù)自動匯總 沒有獲取到我7月30號開的最后一筆發(fā)票金額,這個要怎么處理伢
老師你好,我們公司有個專用賬戶,我在稅務(wù)局備案我應(yīng)該選哪一個
老師,我8月申報個稅。按什么申報?
老師小規(guī)模納稅人開的專票,季末才交稅,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
這個返利月份是2022年到2023年5月
那可以沖銷主營業(yè)務(wù)成本
混凝土收入和成本都是按照標號來做賬的,這個都沒辦法說是做到哪個標號,除了沖成本還有什么辦法?
要對應(yīng)的話 那就沖原材料入賬成本