你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。
C .凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進項稅額或調(diào)減銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整”科目 這句話為何是錯的? 調(diào)增進項是否如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整
會計以前年度做錯科目,導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借方一直有余額,該怎么調(diào)平該科目
如何平掉應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出借方科目金額,以前年度賬目錯誤導(dǎo)致的
之前年度做賬的時候 計提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯誤的寫成了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會計分錄這么寫對嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯誤金額)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對嗎?然后這個錯誤金額的增值稅到貸方了,導(dǎo)致我本月的貸方應(yīng)交增值稅金額增加了這個錯誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
老師您好,新入職一家單位,發(fā)現(xiàn)以前年度的記賬有錯誤,多記賬收入,少記賬了銷項稅額。申報是按正確收入和稅額申報的。導(dǎo)致應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目有余額,請問如何調(diào)整呢
金蝶套打模板設(shè)置好之后,預(yù)覽的時候為什么那個公司印章不顯示。
我們是一家公司,從個人手里租賃了住宅房,,那這個房東去給我們開票,房產(chǎn)稅是12%還是4%
現(xiàn)在客戶退貨,商品要怎么做。當(dāng)時直接開票直接做了,借應(yīng)收,貸主營收入 貸銷項稅額。直接結(jié)轉(zhuǎn)那成本。現(xiàn)在對方退貨,我這邊開具紅字發(fā)票。現(xiàn)在做借應(yīng)收(負(fù)數(shù)) 貸主營收入 銷項稅額(負(fù)數(shù))。那這個退貨的商品該怎么做??!
老師你好,請問例如我們付供應(yīng)商貨款,不含稅是100,稅額13,含稅價是113,現(xiàn)在要從支付價里價高一點,稅后10,彌補供應(yīng)商一些損失,那是從不含稅加還是含稅加?
請問出口業(yè)務(wù)申請退稅有什么時間上的要求嗎?,需要在什么時間段申請退稅
202502期的免抵稅額我想形成退稅額,要怎么做
設(shè)備投入使用,使用年限5年,凈殘值50萬,采用年數(shù)總和法按年計提折舊
去年廠房裝修使用到現(xiàn)在,現(xiàn)在才付款和開發(fā)票,之前沒有入賬, 請問下現(xiàn)在怎么入賬 ?
計提勞務(wù)費時附發(fā)票 結(jié)算單,還是發(fā)勞務(wù)費時附?
怎么計提不動產(chǎn)銷售的增值稅,城市維護建設(shè)稅,教育附加及地方教育附加?
沒有其余額了,好的
不用客氣,工作愉快。