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如何平掉應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出借方科目金額,以前年度賬目錯誤導(dǎo)致的

2023-09-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-08 15:39

你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。

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快賬用戶2241 追問 2023-09-08 15:41

沒有其余額了,好的

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。
2023-09-08
學(xué)員你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-01-12
第一個分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額紅字) 第二個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額)
2024-04-10
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 ?匯算納稅調(diào)增
2024-08-12
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 200萬元 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 100萬元 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100萬元 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 90萬元 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅90萬元
2021-01-12
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