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會計以前年度做錯科目,導致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借方一直有余額,該怎么調(diào)平該科目

2023-01-12 17:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 17:37

學員你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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學員你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-01-12
你好!你們進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?差額是這未交增值稅金額嗎
2021-02-24
你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。
2023-09-08
你好,你當時墊資的時候是怎么做的憑證?
2025-01-02
你們是一般納稅人還是小規(guī)模,這個已交稅金是一般納稅人當月繳納,當月才做的。
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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