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之前年度做賬的時候 計提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯誤的寫成了 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會計分錄這么寫對嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯誤金額)貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對嗎?然后這個錯誤金額的增值稅到貸方了,導致我本月的貸方應交增值稅金額增加了這個錯誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅嗎?

2024-04-10 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 15:04

第一個分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額紅字) 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額紅字) 第二個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額)

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快賬用戶9194 追問 2024-04-10 15:08

應交增值稅是貸方紅字嗎?我原來錯誤的記在借方了啊

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:12

同學你好 錯誤的分錄紅沖了就可以

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快賬用戶9194 追問 2024-04-10 15:12

這個錯誤金額影響本期的應交增值稅金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:14

同學你好 對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)

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第一個分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額紅字) 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額紅字) 第二個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額)
2024-04-10
您好,對的,這個理分錄理解是沒錯的,是對
2025-01-06
你好 你的分錄是正確的??
2020-12-18
可以,這個可以,可以,也可以直接做借利潤分配未分配利潤貸 應交稅費,交稅,借應交稅費貸銀存,
2020-12-11
你好這個總的進項稅額可以對上么,現(xiàn)在可以對上么,你結(jié)轉(zhuǎn)之后 ,你這個之前進項稅額少做,現(xiàn)在可以對上么,借進項稅額,貸以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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