第一個(gè)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額紅字) 第二個(gè)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額)

老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
23年確認(rèn)補(bǔ)做21年和22年以前年度利息收入 借:應(yīng)收利息---****公司 貸:以前年度損益調(diào)整/利潤分配---未分配利潤 應(yīng)交稅金-----應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)做確認(rèn)23本年利息收入: 借:應(yīng)收利息-----*****公司 貸其他業(yè)務(wù)收入---利息收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問貸方:以前年度損益 最終還是要轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎 借:以前度損益 貸:利潤分配--未分配利潤 后期的稅務(wù)要怎么來處理--涉及到的稅有那幾種
老師,您好!由于我未計(jì)提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個(gè)金額,請(qǐng)問改怎么辦呢?謝謝!
之前年度做賬的時(shí)候 計(jì)提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯(cuò)誤的寫成了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯(cuò)誤金額)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對(duì)嗎?然后這個(gè)錯(cuò)誤金額的增值稅到貸方了,導(dǎo)致我本月的貸方應(yīng)交增值稅金額增加了這個(gè)錯(cuò)誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買?。?/p>


應(yīng)交增值稅是貸方紅字嗎?我原來錯(cuò)誤的記在借方了啊
同學(xué)你好 錯(cuò)誤的分錄紅沖了就可以
這個(gè)錯(cuò)誤金額影響本期的應(yīng)交增值稅金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 直接結(jié)轉(zhuǎn)