同學(xué)你好 這個可以的
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購買管理軟件9000元,借:無形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費用-攤銷費900 貸:無形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無形資產(chǎn)”是不是錯了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費用-攤銷費1800 貸:無形資產(chǎn)1800)也可以?
老師,去年股東入資的無形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費用?
老師,去年股東入資的無形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費用?
21年的時候把無形資產(chǎn)直接記入管理費用,現(xiàn)在要調(diào)出來,攤銷是10年的話,我從這個月開始攤銷行不行
21年的時候把無形資產(chǎn)直接記入管理費用,現(xiàn)在要調(diào)出來,攤銷是10年的話,我從這個月開始攤銷行不行
你好,咨詢一下,外地項目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個點,他說他自己給三個點的稅費,我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個點?因為還有經(jīng)營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點或加幾個點?
老師好,請問同一人能在一個公司交五險,在另外一個公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率
請問老師,公司前幾個月都有相同的兩個人做勞務(wù)費,5月沒有這兩個人的勞務(wù)費了,在申報個稅上還需要給這兩個人做減員嗎
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師,試用期干了五天后來不干了,需要支付工資嗎,沒有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個電站給別人,別人重新注冊了一個新營業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
不用補以前的嗎
補攤銷就可以了哦
那攤銷明細(xì)表打印出來,補到今年
補攤銷到對應(yīng)的年份
以前賬都結(jié)了
做跨年調(diào)整的 用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒這個科目
那就用利潤分配未分配利潤