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老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?

2025-10-03 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-03 11:27

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-03 11:32

您好,先算出不含稅金額為1970÷(1 %2B 13%)≈1743.36元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1743.36×13%≈226.64元。賬務(wù)處理是做調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)226.64,貸:原材料226.64。

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快賬用戶7001 追問 2025-10-03 11:56

老師好,有點(diǎn)不明白,在2月份已領(lǐng)用原材料1970元,現(xiàn)在又減少原材料226.64

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齊紅老師 解答 2025-10-03 11:58

?您好,2月領(lǐng)用1970元原材料后才拿到發(fā)票,要先借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)226.64”,貸“原材料226.64”分離出進(jìn)項(xiàng)稅。因之前領(lǐng)用成本多計(jì),若領(lǐng)用原材料都進(jìn)了生產(chǎn)成本,就借“生產(chǎn)成本 -226.64” ,貸“原材料 -226.64”;若產(chǎn)品已完工入庫,借“庫存商品 -226.64” ,貸“生產(chǎn)成本 -226.64”;若產(chǎn)品已賣出,借“主營業(yè)務(wù)成本 -226.64” ,貸“庫存商品 -226.64”,用負(fù)數(shù)沖減多計(jì)成本,按實(shí)際情況選分錄調(diào)整。

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快賬用戶7001 追問 2025-10-03 12:08

老師好,此筆業(yè)務(wù)需調(diào)整做兩筆分錄1、借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)226.64”,貸“原材料226.64”2、產(chǎn)品已賣出,借“主營業(yè)務(wù)成本 -226.64” ,貸“庫存商品 -226.64”是不是

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齊紅老師 解答 2025-10-03 12:10

?您好,是的,若產(chǎn)品已賣出,需做這兩筆分錄調(diào)整,第一筆分離進(jìn)項(xiàng)稅,第二筆沖減多計(jì)的主營業(yè)務(wù)成本。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-03
稅點(diǎn)是幾個點(diǎn)的?當(dāng)時所得稅前有沒有扣除?是不是當(dāng)年的費(fèi)用?
2025-06-01
這個可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2020-12-04
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-28
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