●2.2018年 12月31日丙公司庫存的原材料-A材料賬面余額為88000元,用于生產(chǎn)儀表80臺(tái)。日于A材料市場(chǎng)價(jià)格下降,用該材料生產(chǎn)的儀表的每臺(tái)市價(jià)由2 600元降至1 800元,但是,將A材料加工成儀表,尚需發(fā)生加工費(fèi)用64000元。估計(jì)發(fā)生銷售費(fèi)用和稅金為4000元。 要求: ●(1) 計(jì)算2018年12月31日A材料的可變現(xiàn)凈值; ●(2) 計(jì)算2018年12月31日A材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備并編制計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備會(huì)計(jì)分錄。 老師可以幫解答,然后答案是怎么得來的解析也說一下
資料三:2×20年12月31日,甲公司持有乙原材料200件,成本為每件5.3萬元。每件乙原材料可加工成一件C產(chǎn)品,加工過程中需發(fā)生的費(fèi)用為每件0.8萬元,銷售過程中估計(jì)將發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用為每件0.2萬元。2×20年12月31日,乙原材料的市場(chǎng)價(jià)格為每件5.1萬元,C產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格為每件6萬元。假定甲公司存貨按單個(gè)項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,2×20年12月31日計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備前,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為0,不考慮增值稅及其他因素的影響。(3)根據(jù)資料三,計(jì)算2×20年12月31日乙原材料應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資產(chǎn)減值損失金額,并編制2×20年年末與計(jì)提資產(chǎn)減值相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
某公司2021年12月末結(jié)存材料100件,總成本為225萬元。期末材料的市場(chǎng)售價(jià)為25萬元/件,預(yù)計(jì)發(fā)生的銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)為03萬元/件。月初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備科目的余額為零。假定不考慮其他因素,則下列說法中正確的有0。A該批材料的可變現(xiàn)凈值為220萬元B本期期末應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為5萬元C計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí)借記“資產(chǎn)減值損失”科目D計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在以后期間不可以收起
11.多選題某公司2021年12月末結(jié)存材料100件,總成本為225萬元。期末材料的市場(chǎng)售價(jià)為2.5萬元/件,預(yù)計(jì)發(fā)生的銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)為0.3萬元/件。月初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備科目的余額為零。假定不考慮其他因素,則下列說法中正確的有()。A.該批材料的可變現(xiàn)凈值為220萬元B.本期期末應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為5萬元C.計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí)借記“資產(chǎn)減值損失”科目D.計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在以后期間不可以
老師,題目問A材料應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,計(jì)算時(shí)為什么用甲產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值減去加工成本28萬呢,是不是答案有問題?
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬,成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬,成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費(fèi)用261000,交稅600,老師請(qǐng)幫我算一下第三個(gè)3個(gè)季度累計(jì)應(yīng)該交多少稅
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倉庫人員的工資放那個(gè)科目
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬塊錢,我們?cè)趺锤犊睢K麄€(gè)人能開發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤(rùn)怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢