對(duì)的是的,需要算進(jìn)去。借應(yīng)付職工薪酬, 貸其他應(yīng)付款
關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,錯(cuò)誤的是 A單位計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬時(shí),借記業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,在建工程等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬科目。 B單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目;無(wú)需進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算; C單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記應(yīng)付職工薪酬科目,貸記財(cái)政撥款收入,零余額賬戶用款額度,銀行存款等科目。 D單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記事業(yè)支出等科目,貸記財(cái)政撥款預(yù)算收入,資金結(jié)存等科目。
比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn),但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的
老師,年度匯算的時(shí)候,小微企業(yè),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出:張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報(bào)了,只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
2022年做賬的時(shí)候有一筆分錄如下,涉及到應(yīng)付職工薪酬分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-提成 貸:應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬申報(bào)表時(shí),以上涉及到這筆分錄的數(shù)字,要不要填寫到第九行的其他?還是說(shuō)不用這筆分錄的數(shù)字不用填寫到應(yīng)付職工薪酬申報(bào)表里面?
老師,我們正常是10號(hào)發(fā)工資,其中一個(gè)員工隔了幾天發(fā),這個(gè)后發(fā)的需要在10號(hào)的時(shí)候做其他應(yīng)付款嗎?還是直接按10號(hào)實(shí)際發(fā)的借:應(yīng)付職工薪酬,后面再發(fā)剩余這個(gè)的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,老師請(qǐng)幫我算一下第三個(gè)3個(gè)季度累計(jì)應(yīng)該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉(cāng)庫(kù)人員的工資放那個(gè)科目
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬(wàn)塊錢,我們?cè)趺锤犊睢K麄€(gè)人能開(kāi)發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤(rùn)怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,做了未開(kāi)票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說(shuō)應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
不一定是銀行發(fā)出去的才算實(shí)際支付工資 是嗎