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Q

請問老師,我們公司處置了一輛提完折舊的面包車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2000元,應(yīng)該怎么入賬?

2023-09-07 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-07 14:43

同學(xué),你好 你收到2000元了嗎?

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 14:45

菲老師,2000元還沒有收到

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:47

同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 14:48

老師,就只做這么一步分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:49

同學(xué),你好 前面的分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 14:52

老師,不知道這個面包車的原值和已計提折舊額,怎么辦?查不到以前會計的記錄

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:53

同學(xué),你好 沒有記錄嗎?賬上也沒有嗎?

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 14:57

是的,查不到

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齊紅老師 解答 2023-09-07 14:58

同學(xué),你好 那你這張發(fā)票不要入賬了

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 14:59

不入賬稅務(wù)不能預(yù)警嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:00

同學(xué),你好 這個不會的,金額小

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 15:04

老師,二手車交易市場以我們公司的名義,開發(fā)票給買方,我們可以據(jù)此發(fā)票入賬哈

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:05

同學(xué),你好 那你做這個分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 15:17

老師,這張圖片,是二手車交易公司幫我司開給買方的發(fā)票,這樣入賬嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

老師,這張圖片,是二手車交易公司幫我司開給買方的發(fā)票,這樣入賬嗎?
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:21

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 15:24

老師,為什么這種有二手車銷售發(fā)票的,入賬時,不走固定資產(chǎn)清理科目?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:27

同學(xué),你好 就是你賣車,需要開具這種發(fā)票,對方需要這種發(fā)票過戶

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快賬用戶2041 追問 2023-09-07 15:28

嗯,是的老師,那為什么入賬時,不走固定資產(chǎn)清理,而是直接入其它業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:29

同學(xué),你好 因為你之前沒有固定資產(chǎn),做不了固定資產(chǎn)清理

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同學(xué),你好 你收到2000元了嗎?
2023-09-07
你好,之前的比如說原值啊,折舊多少,這些數(shù)據(jù)都有嗎?
2025-04-14
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2021-05-14
您好,不管二手市場的,那是過戶用的,我們公司只按實際收到的錢交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
2024-08-08
你好 和車款放一起計提 折舊? 原來折舊不用調(diào)整??
2020-12-25
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