你好,之前的比如說原值啊,折舊多少,這些數(shù)據(jù)都有嗎?
老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒提完,但是公司把這輛車賣給個人,二手車市場開發(fā)票4萬,又重新購入一輛新車請問怎么入賬呢
老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了,當(dāng)是沒有預(yù)留殘值。 二手車發(fā)票開了5000元,這怎么做分錄呢?
請問老師,我們公司處置了一輛提完折舊的面包車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2000元,應(yīng)該怎么入賬?
老師您好,請問處置公司的舊的貨車,賣掉后有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,以前購買時是機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,請問我在處置賣舊車時,保存的原始憑證,用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票的復(fù)印件存檔可以嗎?還是說必須要用發(fā)票原件?蟹蟹
老師問一下,公司有輛車折舊已經(jīng)折完了,現(xiàn)在要賣掉這輛車子,那我會計的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做的?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
原值是354278,折舊336564
借固定資產(chǎn)清理 17714累計折舊336564 貸固定資產(chǎn)354278 借銀行存款5000 貸固定資產(chǎn)清理4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額575.22 最后再把固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
我們開的二手車發(fā)票沒有增值稅,這個還用列出來嗎
是的,列出來,等于是無票收入
哦,那公司是免增值稅行業(yè),這個應(yīng)交稅費(fèi)要怎么處理掉呢
你這筆業(yè)務(wù)并不免征增值稅
是這筆業(yè)務(wù)我們要交稅的意思嗎
對的,因?yàn)檫@筆就不是免稅的
好的謝謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝