你好,之前是借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話, 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。之前納稅調(diào)增了沒有? 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝,今年調(diào)賬:2022.12,付稅控盤維護費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用 280 這么做可以嗎 用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,企業(yè)要注銷,請問整個流程是怎樣的?目前已經(jīng)在工商登了公告 在公告期,接下來怎么做?
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,股東不小心多打了20萬元投資款,請問怎么處理最佳?
@玲竹老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,風(fēng)險一般納稅人注銷,7月成立的,8月開了30幾萬票,注銷要怎么處理,要交什么稅
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
你好現(xiàn)金流量表,收到與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么解釋
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金嗎?你看一下你們單位是不是退錢了?
你好,之前是借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話, 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。之前納稅調(diào)增了沒有? 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤 老師,我是暫估入庫,然后入的成本
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
庫存都是亂的,怎么整理。開票和進項票都對不上
你好,你現(xiàn)在能查到你單位收發(fā)明細(xì)嗎?查不到的話就做盤點。
賬上的庫存和你實際的庫存去盤點一下的。
應(yīng)付賬款期末余額在貸方,被之前會計沖過了,不用付款了,已經(jīng)掛賬上3年了,怎么調(diào)整
好,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 老師,我一直沒紅沖,匯算清繳期過了,可以充以前年度的利潤么
可以的,當(dāng)時匯算清繳的時候納稅調(diào)增了嗎?如果是的話,你在明年的時候納稅調(diào)節(jié)。
好,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。 直接交所得稅 就是做一次會計分錄,轉(zhuǎn)了教所得稅,摘要寫什么
不需要支付的某某款項。
公司的員工都是勞務(wù)派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務(wù)費?只是社保我們替他們直接交,這個社保繳費應(yīng)該怎么做賬?要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不?還是也直接記入勞務(wù)費?
好,社保你們待會兒自己申報嗎?你看一下完稅證明是開給你單位的。
求詳細(xì)分錄
哦,我問你的,你沒有回復(fù)對方給你們代發(fā)工資,申報個稅,你們單位只交社保,是這個意思嗎?
工傷和失業(yè)勞務(wù)費直接打給勞務(wù)公司的我直接記入勞務(wù)費了,勞務(wù)費已經(jīng)扣過社保費個人部分了 社保繳費是單位會計我在社保管理客戶端繳費的,現(xiàn)在就是這個社保費不知道該怎么處理?
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借接應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款。