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@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,股東不小心多打了20萬元投資款,請問怎么處理最佳?

2023-08-07 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-07 12:48

你好,你們需要退回嗎?退回的話你就做其他應付款,如果這個錢不退回來,你就做資本公積。

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 12:51

餐飲店花1000,贈送200,卡里有1200,某天消費了1156,會計咋做賬

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齊紅老師 解答 2023-08-07 12:53

借銀行存款1000, 銷售費用200, 貸預收賬款1200, 借預收賬款1156 貸主營業(yè)務收入應交稅費 購買方借預付賬款1200, 貸銀行存款1000, 營業(yè)外收入200 如果是福利費的,借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸預付賬款1156。

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 15:58

你好,你們需要退回嗎?退回的話你就做其他應付款,如果這個錢不退回來,你就做資本公積。 老師,可以退嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-07 16:03

資本公積 實收資本都不可以退。

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 17:29

非營利組織機構(gòu),教育基金會,一次性交了今年一整年的物業(yè)費,請問怎么做賬。

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齊紅老師 解答 2023-08-07 17:37

借待攤費用貸銀行存款, 分攤借業(yè)務活動費用或者是管理費用 貸待攤費用

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 17:45

那如果是補交去年的,是不是直接計入費用就可以?

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齊紅老師 解答 2023-08-07 17:47

當時你們怎么做的審計,審計沒有提出來,你這個應該做非限定性凈資產(chǎn),如果是去年的。

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 18:28

我們?nèi)ツ隂]有交物業(yè)費,是今天補交了去年半年的物業(yè)費,因為之前一直沒交物業(yè)費。怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-08-07 18:31

借管理費用 貸銀行存款 小企業(yè)會計準則做賬

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 21:17

那您之前說的做非限定凈資產(chǎn)是什么意思呢?

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快賬用戶9252 追問 2023-08-07 21:18

是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候,借非限定凈資產(chǎn),貸管理費用

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齊紅老師 解答 2023-08-07 21:18

這個是民非組織會計制度做賬的,你是哪一個準則?

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快賬用戶9252 追問 2023-08-08 10:12

我是非營利組織,基金會

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:13

借非限定性凈資產(chǎn),貸銀行存款。

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快賬用戶9252 追問 2023-08-08 11:37

股東退股,向股東支付股本利息,退股要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-08 11:40

你們是減少了注冊資本嗎?如果是的話,需要的這個分紅需要。

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快賬用戶9252 追問 2023-08-08 11:49

老師,我還是沒懂,只是減少注冊資本,要不要交稅

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齊紅老師 解答 2023-08-08 11:50

你好,只減少了注冊資本,沒有議價的單位有盈利嗎?沒有盈利的不需要交。

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你好,你們需要退回嗎?退回的話你就做其他應付款,如果這個錢不退回來,你就做資本公積。
2023-08-07
你好,之前是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話, 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款。之前納稅調(diào)增了沒有? 如果是小企業(yè)會計準則把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤
2023-09-06
你好,這里的其他應付款,到底是轉(zhuǎn)為實收資本了,還是單位給償還了這個欠款呢??
2023-11-23
對的,是的,萬分之二點五,小規(guī)模小型微利企業(yè),個體戶可以減半。
2023-09-04
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