你好,借原材料,貸應(yīng)付賬款, 你銷(xiāo)售出去了,借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本, 貸原材料。
企業(yè)自產(chǎn)自銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫(xiě) 1、購(gòu)進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷(xiāo)售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫(xiě) 1、購(gòu)進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí), 借:庫(kù)存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷(xiāo)售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購(gòu)的,不入我們倉(cāng)庫(kù),直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購(gòu) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購(gòu)款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤(pán)點(diǎn)原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購(gòu)買(mǎi)回來(lái)做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤(pán)存原材料(借主營(yíng)成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營(yíng)成本貸原材料(然后本月盤(pán)存的分錄該如何處理呢?)
老師好,銷(xiāo)售原材料記其他業(yè)務(wù)收入,那成本就是購(gòu)買(mǎi)原材料的價(jià)款唄,借原材料,貸應(yīng)付賬款,前面購(gòu)買(mǎi)原材料沒(méi)有付款,記這一筆分錄,后面銷(xiāo)售的時(shí)候借其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款,是這么理解嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)建設(shè)方甲供材的會(huì)計(jì)核算,按下面的處理對(duì)嗎? 材料入庫(kù)時(shí): 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付賬款(供應(yīng)商未開(kāi)發(fā)票時(shí)) 出庫(kù)時(shí): 借:在建工程 貸:原材料 供應(yīng)商開(kāi)材料開(kāi)票時(shí): 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款–供應(yīng)商 和乙方結(jié)算時(shí)開(kāi)銷(xiāo)售材料發(fā)票: 借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程 乙方開(kāi)工程結(jié)算發(fā)票時(shí): 借:在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
老師,我們公司名下有一層寫(xiě)字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊(cè)公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,物流公司有部分倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),但是沒(méi)有運(yùn)輸費(fèi)多,每個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車(chē)租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開(kāi)票?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員還有別的嗎
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)收到200多萬(wàn)元分紅款要怎樣申報(bào)
為什么購(gòu)買(mǎi)商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬(wàn)元,對(duì)方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢(qián)? 怎么計(jì)算
老師,只要是確認(rèn)了收入,這三筆就一筆都不能少嗎
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
那最后潔轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借生產(chǎn)成本,貸原材料。這個(gè)是算的原材料耗用,那要用這個(gè)耗用減掉其他業(yè)務(wù)成本,才是車(chē)間領(lǐng)用原材料的成本哈
對(duì)的,是的,是這么做的。