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老師,請問建設方甲供材的會計核算,按下面的處理對嗎? 材料入庫時: 借:原材料 貸:暫估應付賬款(供應商未開發(fā)票時) 出庫時: 借:在建工程 貸:原材料 供應商開材料開票時: 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款–供應商 和乙方結算時開銷售材料發(fā)票: 借:預付賬款 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅 借:其他業(yè)務成本 貸:在建工程 乙方開工程結算發(fā)票時: 借:在建工程 進項稅 貸:預付賬款 銀行存款

2024-11-21 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-21 20:02

這種甲供材的會計核算基本正確。 材料入庫暫估、出庫,供應商開票后的處理都符合會計規(guī)范。與乙方結算時,從會計分錄原理上看是對的,但在將在建工程轉其他業(yè)務成本這一步可能需要結合實際合同情況進一步確認是否完全符合業(yè)務實質。乙方開工程結算發(fā)票的處理也是合理的。

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 20:08

我也是在糾結在建工程轉其他業(yè)務成本這個步驟不妥,正常應該是原材料轉到其他業(yè)務成本中,但原材料已經(jīng)沒有庫存,所以不知道哪個科目該轉到其他業(yè)務成本中,請問如何處理更符合會計準則或者其他相關規(guī)定呢

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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:11

在甲供材會計核算中,使用工程物資科目來核算甲供材的流轉,并在視同銷售時從工程物資轉入其他業(yè)務成本,更符合會計準則和業(yè)務實質。

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 20:37

下面的處理對嗎? 材料入庫時: 借:原材料 貸:暫估應付賬款(供應商未開發(fā)票時) 出庫時: 借:工程物資 貸:原材料 供應商開材料開票時: 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款–供應商 和乙方結算時開銷售材料發(fā)票: 借:預付賬款 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅 借:其他業(yè)務成本 貸:工程物資 乙方開工程結算發(fā)票時: 借:在建工程 進項稅 貸:預付賬款 銀行存款 請問是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:38

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 20:40

主要是核算系統(tǒng)里沒有工程物資科目,是否可以用項目支出–材料科目代替工程物資呢?或者有沒有其他更好的辦法呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:55

同學你好 可以用項目支出

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 20:58

老師,還有一個問題,如果暫估價和實際采購發(fā)票價不一致呢?實際價格高于或低于暫估價

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齊紅老師 解答 2024-11-21 21:08

實際價格低于暫估調增多暫估的 高于暫估的就調減

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 21:11

比如實際價高于暫估價,開銷售發(fā)票時: 借:其他業(yè)務成本 貸:項目支出 原材料 反之,借:其他業(yè)務成本 原材料 貸:項目支出

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齊紅老師 解答 2024-11-21 21:31

對的,這樣做就可以

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 21:39

老師,采購發(fā)票到了后,因為有實際價格所以才能開銷售發(fā)票,一般什么時間開銷售發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-11-21 22:14

銷售了就可以的哦

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快賬用戶7857 追問 2024-11-21 22:17

主要是在采購發(fā)票收到前已經(jīng)辦理出庫,其實說白了出庫后就相當于控制權和風險已經(jīng)轉移了,但那時沒有實際價,所以等采購發(fā)票到了后才開資銷售發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-11-21 22:21

你可以暫估入庫的,問對方價格多少

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這種甲供材的會計核算基本正確。 材料入庫暫估、出庫,供應商開票后的處理都符合會計規(guī)范。與乙方結算時,從會計分錄原理上看是對的,但在將在建工程轉其他業(yè)務成本這一步可能需要結合實際合同情況進一步確認是否完全符合業(yè)務實質。乙方開工程結算發(fā)票的處理也是合理的。
2024-11-21
你好,你們這個是自己買來材料需要加工嗎?
2025-01-22
你好,倒數(shù)兩個分錄沒必要做。
2021-09-03
那你第一個分錄寫錯了是吧?借其他應收款貸銀行存款才對。 你實際有業(yè)務的嗎?實際有業(yè)務的,上面的不變。問對方重新要求開發(fā)票。
2024-12-06
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
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